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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Carteira de Clientes do Representante

           2.1 - Visão Geral do Programa

           2.2 - Carteira de Clientes

              2.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

              2.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

        3. Detalhes do Cliente

            3.1 - Visão Geral do Programa

            3.2 – Detalhe do Cliente

               3.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

               3.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

         4. Carteira de Cotação

           4.1 - Visão Geral do Programa

           4.2 – Detalhe da Cotação

              4.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

              4.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

         5. Novo Modelo de Pedido para Representante

           5.1 – Visão Geral do Programa

           5.2 – Modelos de Itens

           5.3 – Detalhe do Modelo

              5.3.1 – Principais Campos e Parâmetros

          6. Histórico de Cotação para Representante

            6.1 – Visão Geral do Programa

            6.2 – Detalhe do Histórico

               6.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

               6.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

           7. Nova Cotação

             7.1 – Visão Geral do Programa

             7.2 – Implantação da Cotação

                7.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                7.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

            8. Cadastro de Cotação

               8.1 – Visão Geral do Programa

               8.2 – Cotação no Portal

                  8.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                  8.2.2 – Principais Campos e Parâmetros

               8.3 – Cabeçalho da Cotação

                  8.3.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                  8.3.2 – Principais Campos e Parâmetros

               8.4 – Pesquisa de Itens

                  8.4.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                  8.4.2 - Aba: Todos - Principais Campos e Parâmetros

                8.5 – Aba: Compras Recentes

                   8.5.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                   8.5.2 – Principais Campos e Parâmetros

                8.6 – Itens do Modelo

                   8.6.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                   8.6.2 – Principais Campos e Parâmetros

             9. Itens da Cotação

                9.1 - Visão Geral do Programa

                   9.1.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

                   9.1.2 – Grade: Principais Campos e Parâmetros

                   9 9.1.3 - Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROSPrincipais Campos e Parâmetros

               10Carrinho de Compras 

                   10.1 - Visão Geral do Programa

                       10.1.1 - Outras Ações/Ações Relacionadas

                        10.1.2 - Principais Campos e Parâmetros


01. VISÃO GERAL

O objetivo da Cotação no Portal de Vendas, é facilitar a usabilidade e transformar a experiência dos nossos usuários na utilização e implantação de uma cotação com o perfil Representante, agora nas Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, quando adicionar/editar o representante é possível utilizar a função Habilita Cotação.

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9.1.3. Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item e Descrição

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

% Desconto Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota
titleNota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Unidade Medida

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM do Faturamento

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Destino da Mercadoria

Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.

Nota
titleNota:

Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.

Alíquota de IPI

Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.

% Desconto de ICMS

Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.

Nota
titleNota:

 O valor proveniente do percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor da mercadoria é deduzido do valor da mercadoria.

Primeira Dt Ent

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.

Nota
titleNota:

A retenção de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituição Tributária.

Observações

Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade.

% Desconto Período

Percentual de desconto do período.

Nota
titleNota:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Botão Carregar DescontosQuando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.
Botão Aplicar DescontosAo alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido.

Grade com Descontos

Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. 

Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). 

Nota
titleNota:

Para exibir a grade de desconto é necessário habilitar o parâmetro "Aplica Tabela de Descontos ao incluir item no pedido (Portal 2.0)" na tela de Parâmetros do Portal de Vendas.

Botão Salvar e novoAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo item.
Botão SalvarAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela.
Botão FecharFecha a tela sem salvar alterações se houver.
Nota
titleNota:

A função Habilita Cotações no Portal de Vendas está disponível a partir da release 12.1.28. 

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