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Geração de Títulos a Pagar - FIN30035
Visão Geral do Programa
Incluir as autorizações de pagamento (APs) de forma manual.
Agregar várias ADs para pagamento por meio de uma ou mais APs.
Incluir informações das duplicatas referentes às APs correspondentes.
Somente poderão ser relacionadas ADs que possuem saldo do mesmo fornecedor, da mesma moeda e do mesmo tipo de despesa.
No relacionamento das ADs poderá ser informado o próprio número da AD ou o número da nota fiscal que corresponde esta AD.
Este programa permite, sem qualquer restrição, a geração das APs no que diz respeito a vencimentos e quantidade de parcelas para pagamentos.
Quando a data de vencimento da AD relacionada a AP for diferente da data de vencimento informada para a AP, será exibida uma mensagem explicativa, com o objetivo de alertá-lo de que esta divergência pode ser decorrente de uma atitude intencional do fornecedor.
No campo “Selecionar ADs pela raiz CNPJ?”, a raiz do CNPJ deverá possuir obrigatoriamente 9 dígitos.
Sempre que for excluída uma AP indevidamente, poderá ser solicitada nova AP por meio deste programa.
Quando houver várias APs com o mesmo vencimento e fornecedor e houver apenas um boleto bancário no valor total dos documentos, podem-se excluir as APs geradas inicialmente e solicitar apenas uma AP por meio deste programa, tornando-se assim possível o pagamento por meio do FIN30075 (Informações Pagamento Escritural).
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Título | Permite consultar a autorização de pagamento gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Fornecedor | Código que identificará a qual fornecedor pertencem as despesas e que por meio delas será gerada a autorização de pagamento. Selecionar ADs pela raiz do CNPJ? Indica se será ou não considerada a raiz do CNPJ do fornecedor para consultar as apropriações de despesa.
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Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa (AD) que será utilizado para geração da AP.
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Parcela de pagamento | Número que identificará qual parcela da autorização de pagamento será paga.
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Nota fiscal | Número da nota fiscal/documento origem da autorização de pagamento. | |||||
Complemento do documento | Descrição utilizada como complemento do número da duplicata/documento. | |||||
Depósito em conta? | Indica se a AP gerada será ou não encaminhada ao banco para pagamento tipo depósito.
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Banco portador | Código do portador que identificará em qual banco será realizado o pagamento.
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Lote de pagamento | Código do lote de pagamento no qual a AP será encaminhada.
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Data de vencimento | Data de vencimento da autorização de pagamento sem desconto. | |||||
Incluir AP na proposta? | Indica se será ou não incluída a AP na proposta.
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Observação | Descrição referente a autorização de pagamento. |