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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConfiguración de parámetros para generar el cálculo del ICMS

Generando el cálculo del ICMS

  1. En Cálculo del ICMS, haga clic en Parámetros y complete los datos según la orientación del help de campo.
  2. Ajuste las informaciones de acuerdo con las orientaciones descritas en el ítem Principales campos.
  3. Verifique los datos y confirme.
  4. Repita la confirmación y el sistema muestra la nueva pantalla, subdividida en solapas, donde:
    • ICMS - Entradas
    • ICMS - Salidas
    • ST - Entradas
    • ST - Salidas
    • Cálculo ICMS
    • Cálculo ST
    • Informaciones complementarias
    • Cálculo-Fomentar

Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.

Card
defaulttrue
id2
labelICMS - Entradas

Solapa - ICMS Entradas

Esta solapa presenta el resumen de las facturas de entrada, organizadas en columnas, totalizadas y ordenadas por CFOP.

Card
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id3
labelICMS - Salidas

Solapa - ICMS Salidas

Esta solapa presenta el resumen de las facturas de salida, organizadas en columnas, totalizadas y ordenadas por CFOP.

Card
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id4
labelST - Entradas

Solapa - ST Entradas 

Esta solapa presenta la totalización de la base de cálculo y del impuesto acreditado, por UF (Est/Prov/Reg), de las entradas interestatales de los productos bajo el régimen de Sustitución Tributaria (ST).

Card
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id5
labelST - Salidas

Solapa - ST Salidas

Esta solapa presenta la totalización de la base de cálculo y del impuesto debitado, por UF (Est/Prov/Reg), de las salidas interestatales de los productos bajo el régimen de Sustitución Tributaria (ST).

Card
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id6
labelCálculo - ICMS

Solapa - Cálculo - ICMS

La presentación de los datos se hace en columnas que contienen:

Línea, Código, Descripción, Valor, GNRE y Clase de Vencimiento.

Card
defaulttrue
id7
labelCálculo - ST

Solapa - Cálculo - ST

La presentación de los datos se hace en columnas que contienen:

Línea, Código, Descripción, Valor, GNRE y Clase de Vencimiento.

Card
defaulttrue
id8
labelInformaciones complementarias

Informaciones complementarias

Esta solapa presenta los siguientes valores referentes al ICMS:

015 - ICMS Retenido

(Salidas-Devoluciones)

Presenta el total del ICMS retenido en los movimientos de devolución.

016 - ICMS Complementario (Diferencial de alícuotas)

Corresponde al diferencial de alícuotas por registrar en el cálculo del ICMS, operaciones propias, en las líneas Otros Débitos/Otros Créditos, de acuerdo con la necesidad.

Cuando hay saldo deudor, se habilitan los campos Fecha de vencimiento del impuesto y organismo recaudador. El campo Observaciones siempre está habilitado.

 017 - ICMS Retenido

(Devoluciones de ventas)

Presenta el total del ICMS retenido en los movimientos de devolución de salidas.

018 - ICMS Diferido

Presenta los valores referentes al ICMS Diferido, en documentos con TES que indique el cálculo del diferimiento.

019 - ICMS Complementario

(Activo inmovilizado)

Presenta el valor calculado del ICMS complementario referente a las entradas de activo inmovilizado.

020 - ICMS Complementario

(Mat. uso o consumo)

Presenta el valor calculado de ICMS complementario referente a las entradas de material para uso y consumo.

021 - Transf. de crédito

Presenta los valores referentes a la transferencia de crédito de ICMS, en documentos con TES que indiquen el movimiento de transferencia.

022 - Transf. de débito

Presenta los valores referentes a la transferencia de débito de ICMS, en documentos con TES que indiquen el movimiento de transferencia.

023 - Crédito ICMS solidario

Presenta el valor calculado del ICMS solidario, solo cuando la pregunta ¿Imprime crédito ST? está informada con .

En este caso, solamente se suman las entradas con TES que indiquen el crédito de Sustitución Tributaria (ST).

024 - Crédito Estímulo

Presenta el valor calculado, referente al cálculo del Crédito Estímulo del Estado de Manaus.

El valor se registra automáticamente en Otros Créditos cuando se utiliza el archivo de autocumplimentación P9AUTOTEXT.AM, en caso contrario, el valor se debe registrar manualmente.

025 - Crédito Estimado

Presenta el valor calculado referente al cálculo del Crédito Estimado del Estado de Manaus. Este valor se registra automáticamente en Otros Créditos cuando se utiliza el archivo de autocumplimentación P9AUTOTEXT.RJ, en caso contrario, el valor se debe registrar manualmente.

 También visualizamos en esta pantalla la Fecha de vencimiento del impuesto, el Organismo de recaudación y el espacio para Observaciones.

Card
defaulttrue
id9
labelDIFAL / FECP

Solapa - DIFAL/ FECP

Esta solapa presenta los datos mostrados en columnas donde, Estado/Prov/Reg, DIFAL por pagar, Saldo acreedor Difal, FECP por pagar, Saldo acreedor y FECP/ Débitos Especial.

Card
defaulttrue
id10
labelDébitos especiales

Solapa - Débitos especiales

Esta solapa muestra los datos presentados en columnas y son, Línea, Código, Descripción, Valor, GNRE/ Clase de vencimiento.

Card
labelCrédito Extra Cálculo

Procedimientos para configuración 

Complete las informaciones en la solapa Créditos Extra Cálculo de la rutina Registro de Cálculo (MATA964) o registro de la factura (MATA985), verificando si los campos Código de Utilización del Crédito y Código de Ajuste de Crédito están debidamente informados.

Procedimientos para utilización

  1. En el módulo SIGAFIS acceda a la rutina de cálculo de ICMS (MATA953) a través del menú Miscelánea->Cálculos->Cálculo de ICMS
  2. Complete las preguntas iniciales de la rutina y confirme el procesamiento del cálculo
  3. Al finalizar el cálculo, verifique que ahora existe la nueva solapa Créditos Extra Cálculo 
  4. En esta solapa se mostrarán los códigos de los Créditos Extra Cálculo, con los totalizadores de los siguientes valores:
    1. Saldo créditos fiscales de períodos anteriores
    2. Total crédito atribuido en el período
    3. Total de créditos recibidos por transferencia
    4. Total de créditos utilizados en el período
    5. Saldo de crédito fiscal acumulado por transportar al período siguiente
  5. Al realizar un doble clic en la línea del código, se mostrará los detalles de los valores, separados por las secciones Recepción de crédito, Recepción por transferencia yUtilización del crédito
  6. En esta pantalla de Créditos Extra Cálculo detallada, tenemos los siguientes valores:
    1. Línea identificando la sección, donde 0001 es recepción de crédito, 0002 recepción por transferencia y 0003 utilización
    2. Tipo de utilización de crédito, según se definió en el layout del EFD ICMS/IPI
    3. Valor del código, según la sección de la línea
    4. Número del documento que originó este valor (se hubiera).
    5. Clave de la factura electrónica que originó este valor (si hubiera).
    6. Código del registro de origen, que generó este valor (si hubiera).
    7. Tipo de registro, donde podrá ser Automático Individualizado, Automático Agrupado o entonces Manual
  7. Para devolver la pantalla consolidada, basta hacer un doble clic en la línea que contenga la descripción <<<—VOLVER, que la pantalla consolidada aparecerá nuevamente.
  8. Cuando el cálculo se finalice, estas informaciones se grabarán en la tabla CE5 con los detalles de los valores y también en la tabla CE6 con los saldos consolidados

Inclusión de líneas manuales de Créditos Extra Cálculo

La inclusión de informaciones manuales en esta solapa se puede hacer de dos maneras:

1 - Inclusión manual directamente en la solapa Créditos Extra Cálculo:

En la pantalla consolidada, por medio del botón Inc. Lin disponible en Otras Acciones una nueva línea se agregará en la pantalla, y será necesario informar un código de registro correspondiente a la UF del MV_ESTADO y que el cuarto dígito de este código sea igual a 9.

Una vez informado un código válido, se podrá acceder al cálculo detallado por medio de un doble clic en esta nueva línea.

En la pantalla detallada, también se puede incluir líneas en las secciones de recepción, recepción por transferencia y utilización, por medio del botón Inc. Lin disponible en Otras Acciones. Cuando una nueva línea se agrega manualmente en esta pantalla, el tipo de registro se identificará con la descripción M  - MANUAL, y se debe informar la descripción, el código del tipo de utilización del crédito y el valor, y automáticamente los saldos se actualizarán. 


2- Inclusión manual en las demás solapas del cálculo

Otra forma de incluir informaciones manuales en esta solapa, es a través de la inclusión manual de códigos de registro en las solapas Cálculo-ICMS, Cálculo-ST, DIFAL/FECP y Débitos Especiales. Si se incluye manualmente un código de registro en alguna de estas 4 solapas, y este código tiene un Código de Ajuste de Crédito Vinculado, automáticamente también se agregará una nueva línea en la solapa Crédito Extra Cálculo con el mismo valor. De manera resumida, cuando haya un código de registro vinculado a un Código de Ajuste de Crédito, las inclusiones, ediciones y eliminaciones de líneas también tendrán efecto en la solapa Créditos Extra Cálculo.


Líneas Automáticas de Créditos Extra Cálculo

Las informaciones también pueden venir de manera automática a esta solapa, esto ocurrirá cuando haya un código de registro utilizado en el documento fiscal y grabado en la tabla CDA, que por su vez tenga un Código de Ajuste de Crédito Vinculado, es decir, los códigos cargados automáticamente en las solapas Cálculo-ICMS, Cálculo-ST, DIFAL/FECP y Débitos Especiales, que tengan un Código de Ajuste de Crédito vinculado también se cargarán automáticamente en esta solapa del cálculo. El tipo de registro de las líneas automáticas podrán ser AI - AUTOMÁTICA INDIVIDUAL cuando el código de ajustes esté individualizado, o entonces A  - AUTOMÁTICA AGRUPADA cuando el código esté configurado como agrupado.


Card
labelGNRE y generación de títulos por cálculo

Procedimientos para configuración

Para generar Guías y Títulos por Cálculo es necesario configurar algunos parámetros. 

En la Configuración (SIGACFG) acceda al Módulo/ Registros/Parámetros, realice la configuración de los siguientes parámetros.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre

MV_SUBTRIB

Tipo

Carácter

Descripción

Número de Inscripción Estatal del contribuyente en otro estado cuando haya Sustitución Tributaria

Ejemplo de contenido

PE18154502270978/SC123456789/RJ99999999/

Si el parámetro MV_SUBTRIB no es suficiente para detallar todas las Inscripciones Estatales de la empresa, se deben crear parámetros con nombre MV_SUBTRI y final numérico de secuencia para agregar a las demás inscripciones. Ejemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_STUF

Tipo

Carácter

Descripción

Unidades Federativas que se deben procesar en el cálculo de las salidas del ICMS Sust. Tributaria.

Ejemplo de contenido

SP/RJ/MG 

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_STUFS

Tipo

Carácter

Descripción

Unidades Federativas que se deben procesar en el cálculo de las salidas del ICMS Sust. Tributaria.   

Ejemplo de contenido

SP/RJ/MG

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_TRANFST

Tipo

Carácter

Descripción

Indique los CFOPS que se utilizarán para identificar las facturas de transferencia para el procesamiento de la GIAST.

Ejemplo de contenido

5409/6409

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_TRSCRD

Tipo

Carácter

Descripción

Define cuántos días subsiguientes al período calculado para considerar Factura de transferencia de crédito.

Ejemplo de contenido

SP=15;PR=5;RJ=10

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_RECST

Tipo

Carácter

Descripción

Indica el proveedor estándar de cada estado para generar los títulos por pagar del ICMS sustitución tributaria.    

Ejemplo de contenido

000001;01

Al configurar este parámetro, es necesario informar el código y la tienda del proveedor estándar para generar los títulos de sustitución tributaria para cada

estado, con el siguiente formato:

CCCCCC;LL

Dónde:

CCCCCC = Código del proveedor

LL = Tienda del proveedor

El código del proveedor y la tienda se deben informar exactamente con el tamaño de los campos Código (A2_COD) y Tienda (A2_LOJA), puestos a disposición en el

sistema. En el ejemplo anterior, el campo Código (A2_COD) tiene 6 caracteres y el campo Tienda (A2_LOJA), 2 caracteres.

Junto al parámetro se presenta la sigla de cada Estado/Provincia/Región

Ejemplo: MV_RECSTRJ (proveedor estándar para el estado de Rio de Janeiro), MV_RECSTMG (proveedor estándar para el estado de Minas Gerais).

Al configurar este parámetro se generarán los títulos por pagar del ICMS Sustitución Tributaria para los Estados/Provincias/Regiones con UF diferente de la empresa activa en el sistema.

Se deben crear los parámetros para todos los Estados/Provincias/Regiones en que el contribuyente tiene inscripción estatal. Los títulos por pagar referente a la sustitución tributaria solo se generarán

para los estados que tengan el parámetro creado y con contenido válido, es decir, con el proveedor existente en el registro de proveedores.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_ESTADO

Tipo

Carácter

Descripción

Sigla del Estado/Provincia/Región de la empresa que utiliza el sistema, para efecto de cálculo del ICMS (7, 12 o 18%)                         

Ejemplo de contenido

SP

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_ICMS

Tipo

Carácter

Descripción

Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título, con el valor del ICMS calculado en el período por la rutina de cálculo - MATA953.                                                                              

Ejemplo de contenido

ICMS

En el contenido, informe el código de la modalidad que se utilizará. Si la modalidad no existe, esta se registrará automáticamente por medio de la rutina.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_APICMST

Tipo

Carácter

Descripción

Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título, con el valor del ICMS ST calculado en el período por la rutina de cálculo - MATA953.  

Ejemplo de contenido

ICMS ST

En el contenido, informe el código de la modalidad que se utilizará. Si la modalidad no existe, esta se registrará automáticamente por medio de la rutina.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_APICMP

Tipo

Carácter

Descripción

Origen del título de ICMS complementario generado a través del cálculo de ICMS  

Ejemplo de contenido

ICMCMP

En el contenido, informe el código de la modalidad que se utilizará. Si la modalidad no existe, esta se registrará automáticamente por medio de la rutina.

Los títulos por pagar de ICMS Complementario solamente se generarán para los estados que tengan legislación para tal.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_PFAPUIC

Tipo

Carácter

Descripción

Prefijo del título del cuentas por pagar generado por la rutina de cálculo de ICMS.

Ejemplo de contenido

"ICM"

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_UFST

Tipo

Carácter

Descripción

Define las UF que no se considerarán para el cálculo del ICMS -Sustitución Tributaria según el Decreto 27.427

de 17/11/2000 - Artículo 23 - RJ

Ejemplo de contenido

RJ

Informe en este parámetro el estado de Rio de Janeiro, si el contribuyente está establecido en RJ y tenga la necesidad de eliminar los movimientos con su estado en la Planilla de haberes Registro de Cálculo del ICMS - Sustitución Tributaria del Libro P9 y crear un Resumen de cálculo del Impuesto - Sustitución Tributaria - Operaciones Internas.

Este parámetro solo tendrá funcionalidad para el estado de Rio de Janeiro y para emitir el Registro de Cálculo del ICMS – P9.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_TITAPUR

Tipo 

Lógico

Descripción

Indica si los títulos por pagar, generados por el cálculo del ICMS, se deben presentar en la pantalla después de confirmar el cálculo para mantenimiento.  

Ejemplo de contenido

.F. o .T.

Ítems/Carpeta

Descripción

Nombre

MV_CODRSEF 

Tipo

Carácter

Contenido

Definir el(los) código(s) de devolución de la e-Fact que se deben considerar en el cálculo de ICMS.  

Ejemplo de contenido

'100'

Este parámetro tendrá efecto solo para las clases SPED, CTE y FactCE.

Las demás clases se considerarán en el cálculo de ICMS, independiente de la cumplimentación o no del parámetro.

Si el parámetro no se crea o está sin contenido, las informaciones consideradas en el cálculo del ICMS para la e-Fact serán:

  • '' - sin respuesta de la Sefaz
  • '100' - Autorizado o uso da NF-e

Procedimientos para utilización

En Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a Miscelánea / Cálculo / Cálculo del ICMS (MATA953) y complete, específicamente, las preguntas Genera Título y Genera Guía de Pago con , y responda a las demás preguntas según sea necesario. De acuerdo con las configuraciones de los parámetros MV_STUF y MV_STUFS, se generarán las Guías Nacionales de Pago por Unidad de Federación del valor referente al ICMS Sustitución Tributaria. Si el parámetro MV_RECST está configurado en cada uno de los estados/provincias/regiones en que las guías se generaron, también se grabarán los títulos por pagar. Se generarán también los títulos por pagar referente al ICMS Normal y al ICMS Complementario (Diferencial de Alícuotas). Si el parámetro MV_TITAPUR existe y su contenido sea .T. (verdadero), al confirmar el cálculo, los títulos generados se presentarán en la pantalla para posibles mantenimientos.

Ejemplo:

Efectuamos el cálculo del ICMS de un período en que obtuvimos los siguientes valores por pagar:

ICMS Normal: R$ 600,00

ICMS Complementario: R$ 500,00

ICMS Sustitución Tributaria: R$ 2.250,00

Al confirmar el cálculo, se generarán las Guías Nacionales de Pago y los títulos. Cada título generado (referente a cada impuesto) se presentará en la pantalla para posibles mantenimientos


Card
defaulttrue
id11
labelLog MThrear

Otras acciones / Log MThread

En esta opción el sistema muestra la pantalla de Log de procesamiento relacionado al cálculo del ICMS.

Visualice en la parte inferior el icono de avisos y errores de procesamiento.

Haga clic en Búsqueda paraencontrar el ítem específico o en Detalles para visualizar otras informaciones para el ítem seleccionado.

Card
labelCálculo por medio de MultiThread

Con el objetivo de que sea más rápido el proceso de Cálculo de los Tributos Registrados en los Libros Fiscales del ERP, existe en esta rutina un procesamiento distribuido a través de múltiples Threads que dividen la carga del período, reduciendo considerablemente el tiempo.

Parámetro

Descripción

Contenido

MV_RF3THRE

Habilita el procesamiento de la RESUMEF3 vía Multi-Thread. 

.F. o .T.

MV_RF3THR

Define el número de Threads que se utilizarán en el procesamiento de la rutina. Estándar 3

Hasta 5

MV_RF3MXT

Define el máximo de threads soportadas por  la rutina. Estándar 5

Hasta 5

MV_RF3LOG

Habilita o no la grabación del Log de procesamiento en el archivo Console.log

.F. o .T.

Card
defaulttrue
id12
labelLeyenda

Otras Acciones / Leyendas

Haga clic en esta opción para visualizar el cuadro indicativo para las leyendas del sistema.

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