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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
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defaultyes
referenciapaso1


  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. En la factura electrónica para informar algún producto exento de IVA se puede utilizar el IV0 o configurar algún impuesto de la siguiente forma:
    1. Mediante Impuestos Variables (MATA995) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) Campos:
      1. Cpo. del L.F (FB_CPOLVRO) igual a "1".
      2. Cod. Impuesto (FB_CODIMP) igual a "1" código que corresponde al "IVA".
      3. Clase Imp (FB_CLASE) igual a "Impuesto"
      4. Alícuota igual a "0".
  4. Incluir TES que calcule IVA del 5% o del 10%.
  5. Incluir TES que calcule el IV0 o  que utilice el impuesto configurado para el exento de "IVA".
  6. Incluir algunas facturas donde:
    1. Se incluya un producto usando una TES que calcule IVA del 5% o IVA 10%.
    2. Volver a incluir el mismo producto pero utilizando una TES que calcule el IV0 o el impuesto configurado para la exención del IVA.


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Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo, en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Al realizar la transmisión de la factura:
  • Verificar el nodo  subtotal de la operación exenta(dSubExe ) del XML donde se informa el valor total de la operación exenta.
  • Verificar que al combinar al combinar el IVA y el IV0 la transmisión sea aprobada. 

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