Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche que fue generado para la issueDMINA-17318.
Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01.DATOS GENERALES.
En la ruta especificada en el parámetroMV_CFDSMAR, el ejecutable TimbradoMasteredi.exedebe ser de versión4.0.0.0 o Superior. (Esto si se esta usando el PAC MasterEdi)
Informações
title
Importante
En caso de que sea necesario realizar la actualización del archivo TimbradoMasterEdi.exe, antes realizar un respaldo del ejecutable.
Configurar el ParámetroMV_CANAUT con el valor N,para desactivar la funcionalidad de realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT del Complemento de Recepción de Pago que se sustituye.
Configurar el ParámetroMV_SERREC con el valor .T.,para activar la funcionalidad de la Serie para la generación de Cobros Diversos.
En el módulo deFacturación(SIGAFAT) desde el menúActualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N).
Incluir y Timbrar el CFDI de unaFactura de Venta(NF)
En el módulo deFinanciero(SIGAFIN) desde el menúActualizaciones | Cuentas por Cobrar |Cobros Diversos(FINA087A).
Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, donde es importante informar el campo Serie/Recibo.
Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionarSiguiente.
Seleccionar elCliente, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulo por Cobrarde la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Cancelación y Sustitución de Complemento de Pago con Motivo 01.
Ingresar al móduloFinanciero(SIGAFIN).
Acceder almenúActualizaciones|Cuentas por Cobrar|Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos(FINA088).
Capturar los parámetros para filtrar los Recibos de Cobro, mencionando el filtro por Serie del Cobro Diverso.
Seleccionar el Recibo de Cobro previamente timbrado y presionar en+ Anular.
En la pantalla"Motivo baja"informar en el campoMotivo cancelaciónla opción01 - Compr. Emitido c/errores c/relac.,presionar enConfirmar.
PresionarSien el aviso del Complemente de Recepción de Pagos.
Verificar que el Recibo se haya anulado correctamente y dar clic enFinalizar.
En el módulo deFinanciero(SIGAFIN) desde el menúActualizaciones | Cuentas por Cobrar |Cobros Diversos(FINA087A).
Capturar los parámetros de la rutina.
Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
Presionar el botón?en el campoRecibo Sust.,seleccionar el Recibo previamente Anulado y presionarOK.
Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionarSiguiente.
Seleccionar elCliente, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulo por Cobrarde la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar el Resumen del Recibo, presionarConfirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
Validar que se genere el Timbrado de manera exitosa y que se muestre el mensaje“El complemento de pago XXXXX quedó pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.