...
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de documento que se calculará. |
---|---|
Sucursal | Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. Tipo de operación |
Origen Operación | Exhibe el tipo origen de la operación de la factura que se calculará. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. |
Nº Factura | Exhibe el nombre número de la factura de la factura. |
Pedido cliente | Exhibe el número del pedido del cliente. |
Serie | Exhibe la serie de la factura que se calculará. |
Sec | Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. |
Tip Orig Oper | Exhibe el código del tipo origen de operación del ítem para la factura que se emitirá. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. |
Un | Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. |
Prec Net | Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. |
Vl Mercan Net | Exhibe el valor neto total en abierto del ítem para la factura seleccionada. |
Anticipo | Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo. |
...
Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. | ||||||||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. | ||||||||||
Punto de emisión | Permite seleccionar el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para Ecuador. | ||||||||||
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.
| ||||||||||
Fch Emisión | Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114). Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa . | ||||||||||
Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.
| ||||||||||
Tipo Origen de la operación | Seleccione el tipo origen de la operación a que se refiere la generación de la factura. | ||||||||||
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. | ||||||||||
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del cliente.
| ||||||||||
Nº Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. | ||||||||||
Sucursal factura | Incluya el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. | ||||||||||
Punto de venta | Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
...
Campo: | Descripción | |||||
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Porc. Seguro | Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Porc. Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
TransportadorTransportadora | Seleccionar el código de la empresa transportadora.
| |||||
Transp. Redespacho | Seleccione el código de la transportadora de redespacho.
| |||||
Matrícula | Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.
| |||||
Marca volúmenes | Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.
| |||||
Valor flete | Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Vl Embalaje | Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
| |||||
Estado | Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora. | |||||
Nº Volúmenes | Incluya el número de volúmenes que se transportarán.
| |||||
Cód Servicio | Incluya el código del servicio.
| |||||
Condiciones de redespacho | En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
...