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Essa função tem Esta función tiene como característica o cadastro e impressão dos el registro e impresión de los históricos de fornecedoresproveedores.
As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras Las inscripciones estatales del cliente/proveedor brasileño se validan según las reglas definidas por cada estado, salvo as inscrições las inscripciones de IsentoExento. Para maiores informações sobre esse assunto sugerimos o acesso ao site más informaciones sobre este asunto sugerimos el acceso al sitio www.sintegra.gov.br.
Informações | ||
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Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: |
Informações | ||
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Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado no programa Integração do Produto Al incluir o eliminar un proveedor registrado en el programa Integración del Producto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o la actualización se replicada automáticamente para el WMS. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir o cadastro de fornecedores a serem utilizados nos módulos doel registro de proveedores que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | ||
Históricos | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor Cuando se activa, presenta la pantalla Histórico Proveedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.en el que se puede mantener un histórico en formato libre sobre contactos con el cliente/proveedor u otra observación deseada. | ||
Extensión Proveedores | Cuando se activa, presenta el programa Datos Complementarios Cliente/Proveedor | Extensão Fornecedores | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Argentina. |
Parâmetros Parámetros Cliente/ FornecedorProveedor | Cuando se activa, presenta el programa Mantenimiento Extensión Cliente/Proveedor Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbiase informen los datos específicos de los proveedores para la localización Colombia. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | Descrição Descripción: | |||||||
CódigoInserir | o Insertar el código que identifica o fornecedor em futuros processos. | |||||||
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para o fornecedor. | |||||||
Nome | Inserir a razão social do fornecedor. | |||||||
al cliente en proveedor. Así, convierte al cliente en Ambos, y tiene el mismo código de identificación tanto para cliente como para proveedor. | ||||||||
Nombre abreviado | Insertar nombre abreviado para el proveedor. | |||||||
Nombre | Insertar la razón social del proveedor. | |||||||
Grupo | Inserte el código del grupo de proveedor. | Grupo | Inserir o código do grupo de fornecedor.
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Matriz | Insertar el nombre abreviado que identifica la matriz, asociándolo al cliente/proveedor registrado. Esta vinculación permite el manejo de informaciones del registro, mediante la jerarquía | Matriz | Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial. | |||||
Ramo AtividadeActividad | Inserir o Insertar el ramo de atividade a que pertence o emitente cadastradoactividad al que pertenece el emisor registrado. | |||||||
Transportadora estándar | Insertar el | Transportador Padrão | Inserir o código que identifica o transportador padrão dola transportadora estándar del cliente/ fornecedorproveedor. | |||||
Micro RegiãoRegión | Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido. | Insertar la Micro Región donde el cliente/proveedor se ha establecido. | ||||||
Fecha Implantación | Insertar la fecha de la implantación del proveedor | Data Implantação | Inserir a data da implantação do fornecedor /cliente. | |||||
Línea Producto | Insertar la línea de producto a la que pertenece el cliente/proveedor. | Linha Produto | Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence. | |||||
Emite Etiqueta | Ao assinalar esse Al marcar este campo, se determina -seque, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastradocuando haya remesa de correspondencia (buzoneo), se enviará al cliente/proveedor registrado. | |||||||
Extra Fornecedor | Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a el proveedor es temporal, lo que permite así la entrada de remitos para fornecedores proveedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiaissin la necesidad del registro natural de dichos proveedores. Este tipo de proveedor normalmente está involucrado en una transacción esporádica a las actividades normales de recepción de materiales.
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Vencto Sábado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:
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Vencto Domingo | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:
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Vencto Feriado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:
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Emissão Pedido | Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex. |
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Objetivo da tela:
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Permitir manter históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Impressão do Histórico dos Emitentes
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Quando acionado, permite a impressão do relatório dos históricos do fornecedor.
Objetivo da tela: | Permitir inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Várias Contas Correntes
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Nota | ||
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O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto. |
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Vencim Sábado | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día sábado. Las opciones son:
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Vencim Domingo | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día domingo. Las opciones son:
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Vencim Feriado | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea un día feriado. Que puede ser:
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Emisión Pedido | Definir la forma de envío del pedido: vía formulario, medio magnético o telex. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Impresión del histórico de los emisores | Cuando se activa, permite imprimir el reporte de los históricos del proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar las cuentas corrientes utilizadas por los proveedores. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
Varias Cuentas Corrientes | Cuando se activa, permite incluir las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor. | |||||
Portador Financiero | Cuando se activa, presenta los Portadores del Financiero relacionados al emisor. Está disponible al lado del campo Portador/Modalidad y, presenta un comportamiento diferenciado, según el estatus de la pantalla:
Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Portador | Inserte el código del portador al que se envía el título, para que este efectúe el pago.
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Banco | Inserte el código que represente al banco en el cual el proveedor tiene cuenta corriente bancaria. | |||||
Agencia | Inserte el código que identifica la agencia bancaria en la que el proveedor tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco insertado en el campo anterior. | |||||
Cuenta corriente | Inserte el número de la cuenta corriente del proveedor. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia insertada en el campo anterior. | |||||
Tasa financiera | Inserte el valor que se debe utilizar para descuentos en títulos. Este título se puede alterar en el momento de dar baja al título. | |||||
Días Tasa Financiera | Inserte la cantidad de días para calcular la tasa financiera. | |||||
Tipo Pago | Seleccione una de las opciones definiendo el tipo de pago estándar al proveedor. Las opciones disponibles son: DOC, Crédito cuenta corriente, Cheque administrativo, Cobro, Cheque nominal, Débito en Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Agenda Electrónica, Boleta y Guía de Impuesto. | |||||
Tp Gasto Estándar | Inserte el tipo de gasto estándar, si Ingreso o Gasto, usado para fines de Flujo de Caja Gerencial. | |||||
Moneda estándar | Seleccione el código de la moneda que se considerará como estándar para este proveedor.
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Condición de pago | Inserte el código de condición de pago para el proveedor. Estas condiciones de pago deben estar previamente registradas en el programa Condiciones de Pago. | |||||
Porc Descuento | Inserte el porcentaje de descuento para los títulos del proveedor. | |||||
Días Compensación | Informe la cantidad de días para compensación. | |||||
Rendimiento | Cuando se marca, determina la obligatoriedad de informar el código de retención para los impuestos en el momento de su registro. | |||||
Rend Tributable | Inserte el porcentaje de rendimiento tributable. | |||||
Ind Adquisición | Seleccione el tipo de adquisición hecha por el proveedor. Las opciones disponibles son:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança, Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
Ind Aquisição | Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:
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Fornecimento Suministro | Selecionar Seleccione, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:las opciones disponibles, lo que suministra el proveedor:
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CPF | Informe el CPF del productor rural. Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad Informar o CPF do produtor rural. Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.
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Integra Benef. AP | Quando assinaladoCuando se marca, indica que será enviado o CPF do produtor rural Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA. se enviará el CPF del productor rural Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA. | |||||
Contribuyente CPRB | Cuando se marca indica si el proveedor (o prestador de servicio) es colaborador de la “Contribución del Seguro Social sobre el Ingreso Bruto – CPRB”. Si el emisor es contribuyente, la alícuota del 11% se reducirá al 3,5% en la retención de la Contribución Seguro Social | Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. | |||
Forma de pago | Inserir a Inserte la forma de pagamento do fornecedorpago del proveedor. |
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Objetivo da tela: | Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.
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Alterar
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Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
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Eliminar
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Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.
de la pantalla: | Permite mantener las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, permite incluir la cuenta corriente del proveedor. |
Alterar | Cuando se activa, se puede alterar un registro de la cuenta corriente. |
Eliminar | Cuando se activa, se puede eliminar un registro de cuenta corriente. |
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir o alterar datos referentes a la cuenta corriente del proveedor seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Banco | Seleccione el código del banco correspondiente a la cuenta corriente del proveedor. |
Agencia | Informe el número de la agencia referente al banco previamente descrito. |
Cuenta corriente | Informe el número de la cuenta corriente del proveedor. |
Descripción | Inserte una descripción de la cuenta informada. |
Cuenta Preferencial | Al marcar este campo, determina que los datos informados anteriormente corresponden a una cuenta preferencial. |
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Objetivo da tela:
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Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. | |||||
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada. | |||||
Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir las informaciones fiscales del proveedor. | Objetivo da tela: | Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Natureza Origen | Seleccione el tipo de origen por el cual el proveedor se clasifica. Las opciones disponibles son:
Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Inserte el número correspondiente al Registro Nacional de Pessoa Persona Jurídica (CNPJ) ou Cadastro o Registro de Pessoa Persona Física (CPF) do fornecedordel proveedor.
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Tipo Docto Identif | Inserir o Inserte el tipo de documento de identificação do fornecedoridentificación del proveedor. | |||||||
RFC | Inserir o Inserte el número do de documento do Fornecedordel proveedor. Ao Al lado do del número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou de documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. Válido para localização localización México. | |||||||
Habilita RUC | Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa cuando el emisor informado es una persona física, para indicar se o si el documento informado será el RUC o RUC ou CI. Quando selecionadoCuando se selecciona, indica si se tratar trata de RUC, en caso contráriocontrario, CI. | |||||||
RUC | Inserir o Inserte el número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro de documento del gasto del emisor. Si fuera persona física, se puede informar el RUC o el CI, según el parámetro "Habilita RUC". | |||||||
Tipo de Contribuintecontribuyente | Inserir o Inserte el tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:contribuyente del proveedor. Las opciones son:
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Inscripción municipal | Inserte el número de la inscripción municipal del proveedor | Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscripción Estatal | Inserte el número de inscripción estatal del proveedor | Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nº Pasaporte | Inserte el número de pasaporte o documento legal del proveedor, cuando este sea extranjero | Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Categoria SCANC | O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |||||||
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Categoría SCANC | El campo "Categoría SCANC" permite seleccionar la categoría de la sucursal SCANC, según la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles | |||||||
Inscripción INSS/CEI | Inserte el número de inscripción del proveedor en el Instituto Nacional del | Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do el código correspondiente al registro específico del INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição TributáriaEstimado Sustitución Tributaria | Cuando se marca Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.el proveedor es optante por el Crédito Estimado Sustitución Tributaria. | |||||||
Retiene Pago | Cuando se marca, determina que el proveedor en cuestión retiene impuesto | Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamentoen el pago. | |||||
Tributação Tributación PIS Selecionar | a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación al Programa de Integración Social (PIS). As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
| Tributação COFINS |
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Tributación COFINS | Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación a la Contribución para Financiamiento de Seguridad Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da SeguridadeSocial (COFINS). As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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PIS / COFINS por Unidadeunidad | Cuando se marca Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo dose realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidade do produtounidad de producto. | |||||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado Cuando se marca, indica que será efetuado o controle do limitese efectuará el control del límite máximo de retençãoretención por fornecedorproveedor dentro do mês. Dessa forma, odel mes. De esta manera, el sistema controla para que oel tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional doservicios no retenga más impuestos que lo permitido por ley. El período de vigencia del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é o mêses el mes. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedorSi se determina que se debe controlar el límite máximo de retención, se debe informar la inscripción del proveedor en el INSS, información necesaria para emitir el reporte de Rendimientos del Proveedor.
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Optante dopor el Simples Nacional: | Quando assinalado Cuando se marca define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com las informaciones del optante se grabarán en la tabla Emisor, con formado de S/N, no qual en que "S" indica que o emitente é optante do el emisor es optante por el Simples Nacional e y "N" que não é no es optante.
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Contribuinte Contribuyente ICMS | Cuando se selecciona Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). | |||||||
Situación | Seleccione la opción que identifica la situación del proveedor con relación a los pagos. Las opciones disponibles son | Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são :
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DES BH Motivo de não Retençãono retención | Informe con una de las opciones para indicar el motivo de no retenciónPreencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
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Proveedor emite documento electrónico | Cuando se marca | Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônicoel proveedor emite factura electrónica / conocimiento de transporte electrónico / factura de consumidor electrónico.
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Entrada Automática RecebimentoRecepción | Cuando se marcaQuando assinalado, determina que ao chegar uma NFcuando llega una Fact-e no Conversor al convertidor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimentoel documento se enviará automáticamente a la recepción.
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Régimen RegimeSRI | Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Se podrán seleccionar las opciones: Régimen General, Régimen Simplificado, Especial, IsentoExento, Consumidor Final e y Empresa PublicaPública | |||||||
Tipo Documento | Permite preencher com o numero do completar con el número del documento (RUC/PassaportePasaporte/Cédula Identidade de identidad /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI | |||||||
Número Documento | Numero do Número del documento (RUC/PassaportePasaporte/Cédula Identidade de identidad /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI. | |||||||
Retenção Retención IVA ServiçoServicio | Permite informar o el código do Imposto del Impuesto de Retenção Retención IVA – ServiçoServicio | |||||||
Retenção Retención IVA BemBien | Permite informar o el código do Imposto del Impuesto de Retenção Retención IVA – Bem Bien | |||||||
Desc. Giro NegócioNegocio | Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor. |
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir os dados do endereço do fornecedor.
informar la descripción del giro de negocio del proveedor.. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos de la dirección del proveedor. |
Principales campos y parámetros
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. | ||
Direcc. Completa | Insertar la dirección completa del proveedor de la manera como se utiliza para la ubicación de la correspondencia. | ||
Dirección | Insertar la dirección del proveedor | Endereço | Inserir endereço do fornecedor . |
Número | Inserir o Insertar el número de identificação do logradouro do fornecedorde identificación de la dirección del proveedor. | ||
Endereço Dirección 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir Insertar una segunda dirección para el proveedor cuando este posea. | ||
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. | ||
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. | ||
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading. | ||
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. | ||
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. | ||
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. | ||
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
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Objetivo da tela:
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Permitir informar os dados para contato com o fornecedor.
Insertar un complemento de la dirección del proveedor cuando este posea. | |
Barrio | Insertar nombre del barrio donde se encuentra el proveedor. |
CP | Insertar número del CP (Código de dirección Postal) del proveedor. La cumplimentación de este campo es obligatoria, excepto cuando el origen del proveedor es Extranjero o Trading. |
Ciudad | Insertar nombre de la ciudad de la dirección del proveedor. |
Estado | Insertar código que representa la Unidad de Federación donde se encuentra el proveedor. |
País | Insertar el código del país de la dirección del proveedor. |
Apart Postal | Insertar el número de la Caja Postal del proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para contacto con el proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Teléfono (1) | Inserte el número de teléfono del proveedor |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Telefone (1) | Inserir número do telefone do fornecedor . | |||||||
Ramal (1) Inserir número | do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo Telefone Insertar número de extensión cuando se utiliza el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1). | |||||||
Telefone Teléfono (2) | Inserir Insertar número do segundo telefone do fornecedordel segundo teléfono del proveedor. | |||||||
Ramal Extensión (2) Inserir | número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del segundo teléfono informado en el campo Teléfono (2). | |||||||
Telefax | Inserir número do telefax do fornecedor Inserte el número del Telefax del proveedor. | |||||||
Ramal Extensión | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del Telefax en el campo anterior. | |||||||
Telefax | Inserir Insertar número do segundo telefax do fornecedor | |||||||
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor. | |||||||
Telefone Modem | Inserir número do Telefone Modem do fornecedor. | |||||||
del segundo Telefax del proveedor | ||||||||
Extensión | Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del segundo Telefax del proveedor. | |||||||
Teléfono Modem | Insertar número del Teléfono Modem del proveedor. | |||||||
Extensión | Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del Teléfono Modem del proveedor | Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor . | |||||
Inserir dados do endereço Insertar datos de la dirección de e-mail do fornecedordel proveedor.
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Home page | Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor. | Insertar datos de la dirección de la Home page del proveedor. | ||||||
Asociado EDI | Insertar código del asociado EDI para el proveedor | Parceiro EDI | Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.
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Business-to-Business | Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor selecionado é parceiro el proveedor seleccionado es asociado Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do permitiendo que el mismo efectúe las integraciones descritas en los procesos de integración de informaciones del EMS 2 para o el NEOGRID e do y del NEOGRID para o el EMS 2.
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DatasulNet | Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via el proveedor seleccionado es asociado para suministro (propuestas) vía WEB.
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Integra comcon Portal de Compras | Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor será integrado com o el proveedor se integrará con el portal de compras da Paradigmadel paradigma.
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Origem Portal | Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no el proveedor tuvo su registro originado en el portal de compras Paradigma.
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Colaboración Compras | Cuando se marca, determina que el proveedor está parametrizado para recibir programación de entrega y pedido de compra vía TOTVS Colaboración | Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir cadastrar contatos de um fornecedorregistrar contactos de un proveedor.
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Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Manutenção | Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor. |
Mantenimiento | Cuando se activa, se puede insertar los contactos del proveedor. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir informar os dados para a importaçãolos datos para la importación.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
ABA PESTAÑA Inserir | o Insertar el código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.PESTAÑA, donde se depositará el valor correspondiente a la transacción. | |||||||
Itinerario estándar | Seleccionar el código del itinerario específico de la mercancía | Itinerário Padrão | Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada. | |||||
Pto Contr Base | Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. Ele é vinculado diretamente ao itinerário Seleccionar el código del punto de control que se utilizará en el proceso de exportación y exportación. Está vinculado directamente al itinerario previamente informado.
| |||||||
Incoterm | Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação. | |||||||
Idioma Padrão | Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação. | |||||||
| ||||||||
Incoterm | Seleccionar el código de la Incoterm que se utilizará en la negociación. | |||||||
Idioma estándar | Seleccionar el código del idioma utilizado por el proveedor en la documentación de la negociación. | |||||||
Representante | Seleccione el código del representante deseado para realizar la intermediación en la transacción | Representante | Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação .
| |||||
Corredor Cambio | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de cambio estándar para proveedor en cuestión | Corretor Câmbio | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão . | |||||
Despachante | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión. | |||||||
Despachante Exterior | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior. | |||||||
Seguradora | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão. | |||||||
Corretor Seguro | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão. | |||||||
Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión en el exterior. | ||||||||
Empresa de seguros | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como empresa de seguros estándar para el proveedor en cuestión. | |||||||
Corredor Seguro | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de Seguro estándar para el proveedor en cuestión. | |||||||
Gastos Incluidos | Cuando se selecciona, indica que el precio de venta considera los gastos cubiertos por la Incoterm informada | Despesas Inclusas | Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.
| |||||
Layout Ped Fec CâmbioCambio | Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Cierre de Cambio Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Fechamento de Câmbio. | |||||||
Layout Inst Embarque | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de Embarques. | |||||||
Layout Purchase Order | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de PurchaseOrder. |
...
...
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir informar a situação do fornecedor.la situación del proveedor. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Situación del proveedor | Seleccionar la situación del proveedor, que puede | Situação do Fornecedor | Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:
| |||||
Vigencia Situación | Insertar la fecha de inicio y término de la vigencia de la situación del proveedor | Vigência Situação | Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.
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Objetivo da tela:
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Permitir informar uma observação sobre o fornecedor.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Texto
...
Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado.
|
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar una observación sobre el proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Texto | Insertar texto en formato libre sobre cualquier información relevante acerca del proveedor seleccionado. |
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