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Se requiere poder realizar la generación de Complemento de Recepción de Pagos con forma de pago de tipo compensación a partir de movimientos de Compensación realizados desde la rutina de Compensación entre Carteras (FINA450), sin embargo esta funcionalidad solo se encuentra disponible para el proceso de Factoraje.


03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) se

...

  • añade al encabezado el campo Número de Compensación que permite visualizar las compensaciones mediante la ventana "Selección de Compensación", donde se muestra la información de la Sucursal, Fecha, Compensación, Moneda Compensación y Valor Compensación, la cual al confirmar la selección de la compensación actualizará la información del campo Fch. Comp. en encabezado, así como la información de la sección de forma de pago de la siguiente manera:
    • Tipo Valor - Se actualizará con el valor CO - Compensación.
    • Valor - Se actualizará con el contenido del campo Valor Compensación.
    • Forma Pago - Se informará el valor '17' correspondiente al tipo Compensación.

Para la captura de Cobros Diversos a partir de una compensación, se consideran las siguientes validaciones:

    • Si se informa una forma de pago de tipo CO - Compensación, pero no se informan los campos Número de CompensaciónFch. Comp. en el encabezado, se solicitará informar dichos campos.
    • Si al realizar las capturas de pago ya se cuenta con una forma de pago de tipo CO - Compensación, no se permitirá añadir otra forma de pago.
    • Al dar clic en Avanzar se validará que la compensación informada sea correcta, si no se encuentra una compensación que corresponda a la informada se solicitará validar dicha información antes de continuar; si la compensación es correcta se validará que la compensación no se encuentre relacionada a otro Cobro Diverso, de lo contrario se informará el cobro al cual se encuentra relacionada la Compensación.


  • En la rutina Complemento de Recepción de Pago (FISA815) se actualiza el tratamiento para la obtención de la información de los documentos relacionados a la Compensación para la generación del Complemento de Recepción de Pagos.
  • En la rutina Generación de Recibos (FINA840) se añade para México la forma de pago CO=Compensación.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Contar con un Cliente y Proveedor.
  • Realizar la generación de una de uno o varios documentos de Cuentas por Cobrar (Factura de Salida) para el Cliente configurado.
  • Realizar la generación de una Cuenta por Pagar (Factura de Entrada) para el Proveedor configurado.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones |  Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
    • Ingresar a la opción +Compensar
    • En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
      • Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
      • Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
      • Indicar el valor a compensar.
      • Indicar la moneda con la cual será generada la compensación.
        Image Added

    • En la ventana de Compensación entre carteras seleccionar las Facturas de Entrada y Salida los documentos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar generadas anteriormente y dar clic en grabarGrabar.
      Image Added
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  2. Ir al menú
Actualizaciones 
  1. Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  2. En el encabezado, informar los campos de la Compensación:
    • Compensa. - Mediante la consulta estándar realizar la selección de la Compensación.
    • Fch.Comp. - Informar la fecha en la cual fue realizado el movimiento de compensación.
      Image Added

  3. Validar que al realizar la selección de la Compensación, se actualice la información de la forma de pago.
    Image Added

  4. Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del Complemento de Recepción de Pago.
    • En el XML se deberá visualizar el elemento Pago con la forma de pago de tipo Compensación (FormaDePagoP="17").
    • Para el elemento Pago, se deberá mostrar un elemento hijo DoctoRelacionado por cada documento de Cuentas por Cobrar seleccionado durante la compensación, ejemplo:
      Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Campos en tabla SEL - Recibos de Cobranza:

CampoContenido
CampoEL_IDENTEE
Tipo1 - Caracter
Tamaño6
Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
TituloCompensación
DescripciónNúmero de Compensación
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
HelpNúmero de Compensación generado al realizar el movimiento en Compensación Entre Carteras.
CampoContenido
CampoEL_FCHIDEN
Tipo4 - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
TituloFch. Compen.
DescripciónFecha de Compensación    
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
HelpFecha de generación del movimiento en Compensación Entre Carteras.


Crear Consulta Específica en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido
CECCD101RECEC Cobros Diversos SE5
CECCD20101
F087ACEC()
CECCD501

SE5->E5_IDENTEE


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS