Histórico da Página
...
Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim Técnico: Localizações Argentina Ocorrência Melhoria Resumo Para adequar o módulo Easy Import Control às particularidades do processo de importação na Argentina, alteraram-se as rotinas de Desembaraço (EICDI500, EICDI600), Notas Fiscais (EICDI156), Impostos (EICTP252) e Despesas (EICDUPL) e implementou-se o compatibilizador “UAV10ARG” para possibilitar a atualização dos Dicionários de Dados com a inclusão/alteração de campos, parâmetros, índices e ajustes do arquivo de menu. ID do Chamado SCABKU Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Estorno Despacho (EICDUPL) Parâmetros Envolvidos MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI Número da FNC 000000193782009 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UAV10ARG Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 e UAV10ARG. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UAV10ARG”. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador “UAV10ARG”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”. 3. Clique no botão Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. 7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique no botão Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela SY5 – Tramitadores/Empresas:
· Tabela SY9 – Puertos/Aeropuertos:
· Tabela SYW – Corredores:
· Tabela SW0 – Portada de Sulicitud Importacion:
· Tabela SW2 – Portada de Purchase Order:
· Tabela SWI – Tabla de Calculo Previo:
· Tabela SW6 – Portada Declaracíon de Importacíon:
2. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
· Tabela SWN – Itens de La Factura de Importacíon:
· Tabela SWN – Itens de La Fact. De Importacíon:
Observação: Campo de uso interno do Sistema. · Tabela SW7 – Itens Declaracíon de Importacíon:
· Tabela EI1 – Encabezado de Costo Realizado:
· Tabela EI2 – Detalhe de Costo Realizado:
· Tabela EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado:
· Tabela SYD – Nomenclatura Comum Del Mercosul:
Observação: Campo de uso interno do Sistema. 3. Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:
4. Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados SIX: · Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
5. Retirada de opções do arquivo de Menu do módulo Easy Import Control:
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_NRDI conforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a empresa utilizará a geração automática do Número do Processo de Desembaraço. Procedimentos para Utilização
Parte 1 – Atualização dos Dicionários de Dados Seqüência 001 – Retirada do campo Y5_CODIN: 1. Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)”, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir. 2. Verifique a retirada do campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” do Cadastro de Despachantes. Seqüência 002 – Retirada do campo Y5_SCAC: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir. 2. Verifique a retirada do campo “Cod. Scac (Y5_SCAC)” do Cadastro de Despachantes. Seqüência 003 – Retirada do campo Y9_UNCODE: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” e clique em Incluir. 2. Verifique a retirada do campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” do Cadastro de Puertos / Aeropuertos. Seqüência 004 – Alteração na ordem dos campos do Cadastro de Corretoras de Seguros: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” e clique em Incluir. 2. Verifique a nova ordem dos campos. Seqüência 005 – Alteração no inicializador padrão do campo W2_MOEDA: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero. 2. O campo “Moneda (W2_MOEDA)” é inicializado com o símbolo “U$S”. Seqüência 006 – Alteração no título do campo W2_PARID_U: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero. 2. Verifique o título do campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”. Seqüência 007 – Alteração na ordem dos campos da tabela de pré-cálculo: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Tabla Calc Previo (EICTC210)” e clique em Incluir. 2. Verifique a nova ordem dos campos. O campo “Tipo (WI_IDVL)” será exibido logo após o Código e a Descrição das despesas. Seqüência 008 – Exibição do campo W6_VMINSEG na pasta “Embarque”: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Embarque. 2. Verifique a presença do campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”. Seqüência 009 – Alteração na obrigatoriedade do campo W6_DT: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta D.i.. 2. Veja que o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” não é obrigatório. Seqüência 010 – Inclusão dos campos WD_PROVENT, WD_CAI e WD_VENCAI: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique na opção Gastos e clique em Incluir. 2. Verifique a presença dos campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” e “Vencto (WD_VENCAI)”. Seqüência 011 – Inclusão de campos nas tabelas de Custo Realizado (EI1, EI2 e EI3): 1. Cadastre previamente uma Solicitação de Importação (SI) com o respectivo Purchase Order (PO). 2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, clique em Incluir e cadastre os impostos utilizando os novos campos: A. VALIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3; B. BASIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3; C. ALQIM(9,H,I) – Tabelas EI2 e EI3. 3. Sempre preencha o campo “Cpo Del L.F.” com a terminação do campo utilizado e o Tipo de “Imposto”. 4. Após cadastrar os impostos, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, selecione o tipo de operação Vinculo de impuestos de importacion e confirme. 5. Clique em Incluir, informe a TEC, inclua os impostos e confirme. 6. É necessário prosseguir com o processo até as fases de Embarque e Desembaraço. 7. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize o processo e clique na opção Entradas. 8. Selecione o Costo Realizado e confirme. Clique em Itens e em Grabar. 9. Após a gravação, retorne a tela do Costo Realizado e clique em Imprimir para gerar o relatório. Confira os dados apresentados e a funcionalidade dos novos campos. Seqüência 012 – Retirada de campos da rotina de Manutenção do Desembaraço (tabela SW6): 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte. 2. Verifique a ausência dos campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM e W6_QBRPICO. Seqüência 013 – Inclusão de validação para o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i. e preencha o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”. 2. Se o campo Fch. Fondeo da pasta Embarque estiver preenchido corretamente, o Sistema validará esta informação no campo Fch. Pago Imp da pasta D.i.. Parte 2 – Atualização de Rotinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252): Seqüência 001: 1. Cadastre um novo processo até a Fase de Embarque. 2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, localize o processo cadastrado anteriormente, clique em Mantenimiento e em seguida clique em Incluir. 3. Após confirmar a inclusão do item, clique em Aprobar anticipo. 4. Retorne ao menu principal e selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Generacion de PA (FI400GERPA)”. 5. Selecione o Despachante, clique em Genera PA, marque o item e confirme. 6. Preencha o campo Tipo com a opção PA e confirme. 7. O Sistema conclui a gravação do PA, mesmo quando não há informações de impostos. Seqüência 002: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize um processo e clique na opção Entradas. 2. Selecione a opção Factura Impuestos / Gastos e confirme. 3. Clique em Valores / Tasas e confira o alinhamento dos campos na tela. Seqüência 003: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique na opção Gastos. 2. Confira o alinhamento dos campos na tela. Seqüência 004: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte. 2. Ao preencher os campos Moned.Seguro e Valor Seguro, o Sistema preencherá os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente. 3. Se o Valor Seguro estiver preenchido e a moeda for modificada no campo Moned.Seguro, o Sistema atualiza os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente. Seqüência 005: 1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir. 2. Preencha o campo Pedido Base pela consulta padrão (tecla [F3] ou botão Lupa). O campo Proveedor não será iniciado com valor do pedido base (selecionado via consulta padrão). Seqüência 006: 1. Cadastre previamente uma Cotação para uma Moeda em uma Data Específica. 2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i., preencha o campo “Registro DI” com a data em que cadastrou a cotação da moeda (item 1) e preencha o campo “Num. D.i”. 3. Clique no botão Itens e registre as informações dos itens no processo. 4. Pressione o botão Invoices e selecione as opções Incluir e Com Productos. 5. No campo “Moneda”, informe o símbolo da moeda para qual a cotação foi cadastrada anteriormente (item 1). O Sistema utiliza a Data de Registro da DI como data base para a taxa da moeda selecionada, caso a cotação desta moeda esteja cadastrada nesta data. Seqüência 007: 1. Neste exemplo o parâmetro MV_NRDI foi configurado com a opção “T”. 2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir. 3. O sistema apresenta o conteúdo “AUTOMATICO” no campo “Proceso”. 4. Preencha todos os dados do processo e confirme a gravação. 5. Confira o número gerado automaticamente para o processo. O Sistema grava o processo com o Número Automático sem exibir a mensagem de que não há número de processo digitado na capa da DI. Informações Técnicas
|
Composition Setup |
---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim Técnico: Localizaciones Argentina Ocorrência Melhoria Resumo Para adecuar el módulo Easy Import Control a las particularidades del proceso de importación en Argentina, se modificaron las rutinas de Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Impuestos (EICTP252) y Gastos (EICDUPL) y se implementó el compatibilizador “UAV10ARG” para permitir la actualización de los Diccionarios de Datos con la inclusión/modificación de campos, parámetros, índices y ajustes del archivo de menú. ID do Chamado SCABKU Produtos Módulos
Portais
Países
Traduções
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Reversión Despacho (EICDUPL) Parâmetros Envolvidos MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI Número da FNC 000000193782009 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UAV10ARG Procedimentos para Implementação
· Aplicar actualización del(de los) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 y UAV10ARG. · Para que se realicen las modificaciones, se debe ejecutar la función “U_UAV10ARG”. ¡Importante! 1. Antes de ejecutar el compatibilizador “UAV10ARG”, es imprescindible: a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa. b) Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema. c) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, certifíquese que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados si no estuvieran identificados por el nickname. 2. En “TOTVS Smart Client”, en el campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”. 3. Haga clic en el botón OK para continuar. 4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de ejecutarlo en modo exclusivo. 5. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla. 6. A continuación,se muestra la ventana de “Actualización finalizada con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. 7. Haga clic en el botón Grabar para guardar el historial (log) presentado. 8. Haga clic en el botón Ok para finalizar el procesamiento. Descrição de Ajustes
1. Modificación de campo(s) en el Diccionario de Datos SX3. · Tabla SY5 – Tramitadores/Empresas:
· Tabla SY9 – Puertos/Aeropuertos:
· Tabla SYW – Corredores:
· Tabla SW0 – Portada de Solicitud de Importación:
· Tabla SW2 – Portada de Purchase Order:
· Tabla SWI – Tabla de Cálculo Previo:
· Tabla SW6 – Portada Declaración de Importación:
2. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SX3. · Tabla SWD – Gastos Declaración de Importación:
· Tabla SWN – Ítems de la Factura de Importación:
· Tabla SWN – Ítems de la Factura de Importación:
Observación: Campo de uso interno del sistema. · Tabla SW7 – Ítems Declaración de Importación:
· Tabla EI1 – Encabezado de Costo Realizado:
· Tabla EI2 – Detalle de Costo Realizado:
· Tabla EI3 – Detalle Cfo+Tec C Realizado:
· Tabla SYD – Nomenclatura Común del Mercosur:
Observación: Campo de uso interno del sistema. 3. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SX6.
4. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SIX. · Tabla SWD – Gastos Declaración de Importación:
5. Eliminación de opciones del archivo de Menú del módulo Easy Import Control:
Procedimentos para Configuração
1. Acceda al entorno “Configurador (SIGACFG)”, seleccione las opciones “Entornos \ Archivos \ Parámetros (CFGX017)” y configure el parámetro MV_NRDI de acuerdo con las siguientes instrucciones: a) El contenido estándar de este parámetro es “F”. b) Al configurar este parámetro con la opción “T”, la empresa utilizará la generación automática del Número del Proceso de Despacho. Procedimentos para Utilização
Parte 1 – Actualización de los Diccionarios de Datos Secuencia 001 – Eliminación del campo Y5_CODIN: 1. Acceda al entorno “Easy Import Control (SIGAEIC)”, seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” y haga clic en Incluir. 2. Verifique la eliminación del campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” del Archivo de Despachantes. Secuencia 002 – Eliminación del campo Y5_SCAC: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” y haga clic en Incluir. 2. Verifique la eliminación del campo “Cod. Inttra (Y5_SCAC)” del Archivo de Despachantes. Secuencia 003 – Eliminación del campo Y9_UNCODE: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” y haga clic en Incluir. 2. Verifique la eliminación del campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” del Archivo de Puertos / Aeropuertos. Secuencia 004 – Modificación en el orden de los campos del Archivo de Corredoras de Seguros: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” y haga clic en Incluir. 2. Verifique el nuevo orden de los campos. Secuencia 005 – Modificación en el inicializador estándar del campo W2_MOEDA: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Financiero. 2. El campo “Moneda (W2_MOEDA)” se inicializa con el símbolo “U$S”. Secuencia 006 – Modificación en el título del campo W2_PARID_U: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Financiero. 2. Verifique el título del campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”. Secuencia 007 – Modificación en el orden de los campos de la tabla de cálculo previo: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Calc Previo (EICTC210)” y haga clic en Incluir. 2. Verifique el nuevo orden de los campos. El campo “Tipo (WI_IDVL)” se mostrará después del Código y de la Descripción de los gastos. Secuencia 008 – Exhibición del campo W6_VMINSEG en la carpeta “Embarque”: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque. 2. Verifique la presencia del campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”. Secuencia 009 – Modificación en la obligatoriedad del campo W6_DT: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque. 2. Observe que el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” no es obligatorio. Secuencia 010 – Inclusión de los campos WD_PROVENT, WD_CAI y WD_VENCAI: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en la opción Gastos y haga clic en Incluir. 2. Verifique la presencia de los campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” y “Vencto (WD_VENCAI)”. Secuencia 011 – Inclusión de campos en las tablas de Costo Realizado (EI1, EI2 y EI3): 1. Registre previamente una Solicitud de Importación (SI) con el respectivo Purchase Order (PO). 2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, haga clic en Incluir y registre los impuestos utilizando los nuevos campos: A. VALIM(9,H,I) – Tablas EI1, EI2 y EI3. B. BASIM(9.H,I) – Tablas EI1, EI2 y EI3. C. ALQIM(9,H,I) – Tablas EI2 y EI3. 3. Siempre rellene el campo “Cpo Del L.F.” con la terminación del campo utilizado y el Tipo de “Impuesto”. 4. Después de registrar los impuestos, seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, seleccione el tipo de operación Vinculo de impuestos de importación y confirme. 5. Haga clic en Incluir, informe la TEC, incluya los impuestos y confirme. 6. Es necesario seguir con el proceso hasta las etapas de Embarque y Despacho. 7. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, busque el proceso y haga clic en la opción Entradas. 8. Seleccione el Costo Realizado y confirme. Haga clic en Ítems y en Grabar. 9. Después de la grabación, vuelva a la pantalla de Costo Realizado y haga clic en Imprimir para generar el informe. Verifique los datos mostrados y la funcionalidad de los nuevos campos. Secuencia 012 – Eliminación de campos de la rutina de Mantenimiento del Despacho (tabla SW6): 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque. 2. Verifique la ausencia de los campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM y W6_QBRPICO. Secuencia 013 – Inclusión de validación para el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir, seleccione la carpeta Embarque. y rellene el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”. 2. Si el campo Fch. Fondeo de la carpeta Embarque está rellenado correctamente, el sistema validará esta información en el campo Fch. Pago Imp de la carpeta D.i.. Parte 2 – Actualización de Rutinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252): Secuencia 001: 1. Registre un nuevo proceso hasta la etapa de Embarque. 2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, busque el proceso registrado anteriormente, haga clic en Mantenimiento y luego en Incluir. 3. Tras confirmar la inclusión del ítem, haga clic en Aprobar anticipo. 4. Regrese al menú principal y seleccione las opciones “Actualizaciones \ Financiero \ Generación de PA (FI400GERPA)”. 5. Seleccione el Despachante, haga clic en Genera PA, marque el ítem y confirme. 6. Rellene el campo Tipo con la opción PA y confirme. 7. El sistema concluye la grabación del PA, aun cuando no hay información de impuestos. Secuencia 002: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, busque el proceso y haga clic en la opción Entradas. 2. Seleccione la opción Factura Impuestos / Gastos y confirme. 3. Haga clic en Valores / Tasas y verifique el alineamiento de los campos en la pantalla. Secuencia 003: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en la opción Gastos. 2. Verifique el alineamiento de los campos en la pantalla. Secuencia 004: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque. 2. Al rellenar los campos Moned.Seguro y Valor Seguro, el sistema rellenará los campos Tasa Seguro y Val.Seg.Mo.N automáticamente. 3. Si el Valor Seguro está rellenado y la moneda se modifica en el campo Moned.Seguro, el sistema actualiza los campos Tasa Seguro y Val.Seg.Mo.N automáticamente. Secuencia 005: 1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en Incluir. 2. Rellene el campo Pedido Base por medio de la consulta estándar (tecla [F3] o del botón Lupa). El campo Proveedor no se iniciará con el valor del pedido base (seleccionado por medio de la consulta estándar). Secuencia 006: 1. Registre previamente una Cotización para una Moneda en una Fecha Específica. 2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir, seleccione la carpeta D.i., rellene el campo “Registro DI” con la fecha en la que registró la cotización de la moneda (ítem 1) y rellene el campo “Núm. D.i”. 3. Haga clic en el botón Ítems y registre las informaciones de los ítems en el proceso. 4. Haga clic en el botón Invoices y seleccione las opciones Incluir y Con Productos. 5. En el campo “Moneda”, informe el símbolo de la moneda cuya cotización se registró anteriormente (ítem 1). El sistema utiliza la Fecha de Registro de la DI como fecha base para la tasa de la moneda seleccionada, en caso de que esta moneda esté registrada en esta fecha. Secuencia 007: 1. En este ejemplo, el parámetro MV_NRDI se configuró con la opción “T”. 2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en Incluir. 3. El sistema muestra el contenido “AUTOMÁTICO” en el campo “Proceso”. 4. Rellene todos los datos del proceso y confirme la grabación. 5. Verifique el número generado automáticamente para el proceso. El sistema graba el proceso con el Número Automático sin mostrar el mensaje de que no hay un número de proceso digitado en la portada de la DI. Informações Técnicas
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas