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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
- MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
- MV_SIMB1-Simbolo usado por la moneda 1 del sistema. informar como "PYG".
Informar la sigla de la moneda en el modulo Easy Impor Control(SIGAEIC>> Actualizaciones | Archivos | Monedas). - Agregar la sigla del País mediante Easy Impor Control (SIGAEIC>> Actualizaciones | Tablas | Países9.
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos), confirmar que existan las configuraciones correspondientes a los impuestos IVA e IVR, este ultimo se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
- En el módulo NBM (MATA994) Registrar (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de las alícuotas por Folio Fiscal, Serie, impuesto IVR, para retención de IVA.
- A través de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) (SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, agregando el IVA como impuesto de la TES.
- En el programa de Proveedores (MATA020) (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) añadir un proveedor, confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA unto con los parámetros MV_IMPRETI,MV_AGENTE.
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