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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina(s) | Descripción |
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FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de Municipalidades. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 11516623 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11254 |
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En la rutina orden de pago mod. II (FINA850) se realiza cambio para validar correctamente la variable del tipo array. La variable contine contiene el recno de los documentos para grabar el flag de contabilidacióncontabilización.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración: - A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
- A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar y configurar un producto.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada y una TES de salida. Ambas TES deben considerar el cálculo del impuesto IVA.
- A través de la rutina Config. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de las retenciones.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la rutina Asientos Estándar (Actualizaciones | Entes) configurar el asiento estándar 570 – Orden de Pago.
Nota: Para contabilizar movimientos en el sistema, deberá contar con las configuraciones mínimas requeridas. |
Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Contabilización On-Line con MV_CTBFLAG = T - En el módulo Configurador (SIGACFG), a través de la opción Parámetros (Entrono | Archivos) configurar el parámetro MV_CTBFLAG con el valor T (True).
- En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurada.
- A través de la rutina Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurada.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “Pago Automático”, informar los valores correspondientes para la selección de los títulos.
- Configurar los parámetros de la rutina para realizar la contabilización on-line de las ordenes de pago.
- Seleccionar el título de la NF y NCP, dar clic en la opción de “Pago Automático”.
- Informar la modalidad de pago y confirmar la Orden de Pago. Al tratarse de una compensación entre documentos no es necesario informar un documento de pago.
- La rutina permite realizar la contabilización de la Orden de Pago.
Contabilización On-Line MV_CTBFLAG = F - En el módulo Configurador (SIGACFG), a través de la opción Parámetros (Entrono | Archivos) configurar el parámetro MV_CTBFLAG con el valor F (False).
- En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurada.
- A través de la rutina Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurada.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “Pago Automático”, informar los valores correspondientes para la selección de los títulos.
- Configurar los parámetros de la rutina para realizar la contabilización on-line de las ordenes de pago.
- Seleccionar el título de la NF y NCP, dar clic en la opción de “Pago Automático”.
- Informar la modalidad de pago y confirmar la Orden de Pago. Al tratarse de una compensación entre documentos no es necesario informar un documento de pago.
- La rutina permite realizar la contabilización de la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No Aplicatemplatedocumentos