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Atenção: Esta release expirará no dia 31/01/2022.


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 14 de maio de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Manutenções


     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021






  • Geração de Notas de Impostos
  • Solução: Alteração na procedure de geração das notas de impostos (PROC_FIS_GFIS_IMP) para correção das posições dos valores dos parâmetros.
  • Documentação: 11405458 MTRS-4632 DT Erro ao Gerar Nota de Imposto
  • Data de Expedição: 17/05/2021






  • NFC-e com ICMS Desonerado
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
  • Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Produto temporário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
  • Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Manutenção de títulos a receber
  • Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
  • Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
  • Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
  • Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
  • Data de Expedição: 17/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021

 







  


  • Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado
  • Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
  • Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
  • Data de Expedição: 10/05/2021


     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021








  • EFD Reinf - Registro 2050
  • Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 03/05/2021










  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
  • Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
  • Data de Expedição: 03/05/2021


  • Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
  • Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
  • Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 03/05/2021



     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021




  • Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
  • Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
  • Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
  • Data de Expedição: 26/04/2021


  • Remessa bancária a pagar - Bradesco
  • Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
  • Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
  • Data de Expedição: 26/04/2021





  • Classificação de Bens no Imobilizado
  • Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
  • Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
  • Data de Expedição: 26/04/2021


 

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021











  • Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
  • Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 19/04/2021





  • SPED Fiscal - Registro C113
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
  • Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/04/2021


  • O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021

 

  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021



     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

 










  • Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
    Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
  • Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
  • Data de Expedição: 12/04/2021

     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021


  • Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • SoluçãoDurante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
  • DocumentaçãoNEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Data de Expedição: 05/04/2021


  • Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
  • SoluçãoAjustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
  • Documentação9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
  • Data de Expedição: 05/04/2021








  • Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
  • Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
  • Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 

 

  • Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
  • Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
  • Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
  • Data de Expedição: 05/04/2021


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021


  • Contabilização de DIFAL
  • Solução: Alteração no programa para que o RMS contemple a contabilização do DIFAL.
  • Documentação: MTRS-4383 DT Contabilização de DIFAL
  • Data de Expedição: 29/03/2021



 

 

  • Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
  • Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
  • Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
  • Data de Expedição: 29/03/2021


  • Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
  • Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
  • Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
  • Data de Expedição: 22/03/2021



     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



  • O portador que era utilizado para a integração de clientes através de API estava sempre fixo como "0" (zero).
  • Solução: Realizamos a alteração para que a integração de clientes via API passe a consultar o parâmetro 54 com acesso "PORTINTAPI" e utilize o conteúdo desse parâmetro como portador.
  • Documentação:  9447967 TMN-3137 - Portador Configurável para Integração de Clientes via API
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
    Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.


     Funções corrigidas até 12 de março de 2021


  • Erro Estoque Formação carga
  • SoluçãoAjustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
  • Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
  • Data de expedição: 15/03/2021




  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021



 

  • O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
  • Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
  • Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

  • O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
    Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
    Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 


  • Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
    Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
  • Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
  • Data de Expedição: 15/03/2021


     Funções corrigidas até 05 de março de 2021





  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 

 

 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021




  • Importação de oferta sem filial
  • SoluçãoRealizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
  • Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Endereçamento de Nota
  • SoluçãoAlteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021



  • Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
  • Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
  • Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
  • Data de Expedição: 01/03/2021



 


     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

 











  • Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
  • Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
  • Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
  • Data de Expedição: 22/02/2020



     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021




  • Cancelamento de Pedidos Logística
  • SoluçãoAjustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
  • Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
  • Data de Expedição: 15/02/2020












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020




 

  • Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
  • Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
  • Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
  • Data de Expedição: 15/02/2021

 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Encerramento de MDFe Externa
  • Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
  • Documentação10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021





 

  • A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
  • Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
  • Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
  • Data de Expedição: 08/02/2021


     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


 


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021








  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021










  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021





  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021




  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021