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  • Manual do eSocial Logix Finanças

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titleVDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores

 

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titleAutônomos

Revisar o cadastro de fornecedores autônomos

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titleDependentes

Revisar o cadastro de dependentes.

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titleDados complementares eSocial

Informar dados complementares do autônomo para o eSocial. 

 

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titlePensionistas

Informar Pensionistas relacionados ao autônomo. 

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titleProdutor Rural

Informar os dados complementares dos produtores rurais. 

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titleTransportador autônomo

Informar dados complementares para os transportadores autônomos.

 

 

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titleRHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial

Os arquivos no eSocial serão processados a partir das empresas Matriz, estas empresas deverão estar cadastradas no RHU3330. 

Os clientes que utilizavam o módulo da folha Logix já possuem cadastro, deve ser apenas revisado.


 

Geração dos arquivos no Logix - financeiro

 

RHU50037 – Rotina de geração dos arquivos periódicos do eSocial finanças.

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Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:


 

Na Pasta Integração TAF/eSocial é possível selecionar um arquivo por vez para precessamento.

A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.

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OBS: foi implementado e está em fase de homologação o programa fin30177 (Geração arquivos eSocial versão metadados)

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Informações referentes aos arquivos periódicos gerados pelo financeiro.

 

S-1200 


  • A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
  • O arquivo S-1200 mostra os dados da folha do autônomo no regime de competência, sendo prevista a retenção da contribuição previdênciária;
  • Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo;
  • Será gerado um arquivo por fornecedor;
  • A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato: 

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  • Empregador;
  • Contribuinte;
  • Órgão público;
  • Entidade patronal com representação coletiva;
  • Trabalhador;
  • Terceiro;

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O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.

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O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com a folha de pagamento para envio ao governo, para integrar os arquivos XML.


 

Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.


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Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração.

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Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos.

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O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir: 

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Clicando na linha é possível acessar a tela de consulta específica do S-1210.


Conteúdos Relacionados.

 

Instalação do TAF.


Parte 1:  https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA 

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