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Esta documentação visa explanar o modelo de configuração da integração Totvs Logística TMS x RepomFrete, no modelo de integração onde os impostos pertinentes ao pagamento do carreteiro sejam calculados pelo Protheus. 


02. PRÉ REQUISITOS

  1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
  2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
  3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo T.
  4. Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo T.
  5. Configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo 0.  

03. 

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CADASTROS NECESSÁRIOS

Operadora de Frota

  1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

  2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  3. Acesse a aba Cadastrais:
    1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

    2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
    3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
  4. Acesse a aba Outros:
    1. Informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI)

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    1. com a opção 2 - Encerramento da viagem.
    2. Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
    3. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ)

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    1. Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.

Aviso

Para realizar a integração Totvs Logistica TMS x RepomFrete, torna-se imprescindível a combinação

  1. MV_IMPCTC com conteúdo 0
  2. Informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento da viagem.


CADASTRO DO FORNECEDOR

  1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
  2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
  14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  23. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  24. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.


CADASTRO DO VEÍCULO

O cadastro do veículo pode ser realizado na rotina Veículos.

  1. Em Atualizações → Transportes → Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  8. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO MOTORISTA

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.

  1. Em Atualizações → Transportes → Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente.
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Nome(DA4_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo País(DA4_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  8. Preencha o campo Endereço(DA4_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  9. Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  10. Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  11. Preencha na sessão "Motorista x Operadora" preencha o campo Cod.Operad.(DEL_CODOPE) com o código 01(REPOM).
  12. Preencha na sessão "Motorista x Operadora", preencha o campo Id.Motorista(DEL_IDOPE) relacionando o cartão cadastrado para pagar o motorista.
  13.  Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  14. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CONTRATO DO FORNECEDOR

Em Atualizações → Terceiros → Contr. Fornecedor, vincule um contrato de Fornecedor para os Fornecedores cadastrados para pagamento via integração. 

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Informações

A operação de Frota também pode ser configurada no Cadastro do Perfil do Cliente. (TMSA480)
Quando no Contrato do Fornecedor não estiver informado a Operação Repom, o sistema buscará a informação no Perfil do Cliente Devedor do Frete. (DUO_OPEENT)

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