Histórico da Página
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Campo | Longitud | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus | |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime la fecha que fue indicada en los parámetros Fecha Fecha indicada en la pregunta 02 "Fecha de los parámetros del informe (MV_PAR02)". | |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable.Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto |
| Valor del campo Sec. Diario, del Encabezado de Factura de Facturas Entrada (F1NODIAF1_NODIA), en caso de que no tanga tenga valor ese campo, imprimirá el valor del campo Sec. Diario de Cuentas , del Título por Pagar (E2NODIAE2_NODIA). | |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Numero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico |
| En base al resultado de las siguientes operaciones: Si "F1NODIA" es diferente de vació entonces cCampo3 := Right(AllTrim((cAliasqry)->F1NODIA),9) en caso contrario cCampo3 := Right(AllTrim((cAliasqry) ->E2NODIA),9). Posterior imprimirá el resultado de : cCampo3 := Strtran( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") | Imprime el prefijo "M" + los últimos 9 dígitos del campo Sec. Diario, del Encabezado de Factura de Entrada (F1_NODIA), en caso de que no tenga valor ese campo, toma el valor del campo Sec. Diario, del Título por Pagar (E2_NODIA). |
4 | 1 | Si | Si | Tipo de Documento de Identidad del proveedor. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) de la tabla de Proveedores (SA2). | |
5 | Hasta 15 | Si | Si | Numero de Documento de Identidad del proveedor. | Alfanumérico |
| En caso de que el campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) == sea "06" o "6", entonces imprime el valor del campo cRUC RUC (A2_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A2_PFISICA). | |
6 | 10 | Si | No | Fecha de emisión del Comprobante de Pago. | DD/MM/AAAA |
| Se imprime la fecha del campo Fch Emisión (E2_EMISSAO) de la tabla Cuentas por Pagar (SE2), en caso que se encuentre vacío imprime el valor de la Fecha Final de los parámetros del proceso (MV_PAR02). | |
7 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del proveedor. | Texto |
| Se imprime el valor del campo de Nombre (A2_NOME) de la tabla de Proveedores (SA2). | |
8 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Monto de cada cuenta por pagar al proveedor. | Numérico |
| Se imprime el valor del campo Val del Titulo de las (E2_SALDO), de la tabla de Cuentas por Pagar (E2_SALDOSE2). | |
9 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. | |
10 al 18 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
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- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
- Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
- Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 42) - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros. - Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo). - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
03. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de Facturas de EntradaSA2 - Proveedores.
- SE2 - Títulos de Cuentas por Pagar.SA2
- - ProveedoresSF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
- CV3 - Rastreo de Registro.
SE5 - Movimientos bancarios.
CTO - Monedas contables.
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