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Manutenção Associativa Fluxo Financeiro X Unidade Negociação - FP0110Z
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo, parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R). A abertura dos fluxos x unidade de negócio pode ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano e tipo de plano. Serão abertas as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros por unidade de negócio do EMS, correspondentes a cada movimento de crédito dos eventos das notas de serviços das faturas.
Esta tabela é utilizada para permitir exportar os valores separados por tipo de movimento, a fim de abrir em contas contábeis diferentes no contas a receber. Ver detalhes do funcionamento da unidade de negócio com as contas contábeis na documentação ou suporte financeiro.
Informações | ||
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Este cadastro somente será permitido se, na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), o campo “Exp. Títulos vários fluxos fin.” = SIM e o campo “Forma de Pagamento Mista” estiver informado Pré-pagamento ou custo operacional. |
Objetivo da tela: | Parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento, os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consulta | Consulta dados do registro. |
Inclui | Inclui dados do registro. |
Modifica | Altera dados do registro. |
Elimina | Elimina dados do registro. |
Relatório | Possibilita imprimir dados do registro. |
Lista | Lista dados do registro. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Modalidade | Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário ao qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. O código da modalidade deve estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Modalidade. | |
Especie | Informar o código da espécie da notas de serviços a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Ela deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal” ou “Antecipação”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS. | |
Forma Pagto. | Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista. Caso informado zeros valerá para TODAS as formas de pagamento. | |
Evento | Informar o código do evento do cadastro de eventos que será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado no cadastro de Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B). Caso informado zeros valerá para TODOS os eventos do faturamento. | |
Plano | Informar o código do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde (PR0110B). Caso informado zeros valerá para TODOS os planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro Manutenção Planos Saúde. | |
Tipo Plano | Informar o código do tipo do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). Caso informado zeros valerá para TODOS os tipos de planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro de Manutenção Tipos Planos Saúde. | |
Fluxo Financeiro | Informar o código do fluxo financeiro, o qual deve estar cadastrado no cadastro de Tipos de fluxos financeiros do contas a receber (Tipo Fluxo Financeiro (Modo Classico) (bas_tip_fluxo_financ)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano. | |
Unidade Negocio | Informar o código da unidade de negócio, o qual deve estar cadastrado no cadastro de unidades de negócio do contas a receber (Unidade de Negócio (Financeiro) (Modo Classico) (bas_unid_negoc)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano. | |
Atualização | Data de atualização do registro. |
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