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Nota Fiscal de Importação - MATA103
Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 11 e 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como incluir Nota Fiscal de Importação - MATA103? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a Passo: | Está disponível nas rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um tratamento para inclusão de notas fiscais de importação para clientes que não utilizam o módulo SIGAEIC. Para o tratamento correto do sistema é necessário observar a configuração: Cadastro de Fornecedor
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou SaídaDespesas AcessóriasEm relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo dos impostos, observar a configuração:
PIS Majorado e COFINS Majorado Para o cálculo do Pis Majorado e Cofins Majorado, informar o percentual de acréscimo a ser aplicado na alíquota, nos campos correspondentes, localizados na aba “Outros” da TES:
Ao lançar a nota fiscal, observar a descrição dos impostos calculados. Se a configuração foi efetuada conforme indicação, os impostos serão demonstrados da seguinte maneira: Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos. Importação com Redução de Base de ICMS Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
MV_REDIMPO = .T. Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação. |
O parâmetro abaixo deverá ser criado manualmente: MV_EIC0064 Tipo: Lógico Descrição: Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.), Desabilitado (.F.) Valor: .T. ou .F. conforme necessidade da empresa. Atenção: Com este parâmetro habilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação não estará com o Valor de II. Com o parâmetro desabilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação estará com o Valor de II. Cabe ao usuário informar ou não o Valor dos Produtos com o Valor de II, lembrando sempre considerando a definição do parâmetro citado. Este parâmetro deve ser criado manualmente.
% Red. do ICMS (F4_BASEICM) Procedimento para lançamento da nota de importação: 1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota; 2º Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe o resultado nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL); 3º Insira a TES com a configuração específica; 4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II); 5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”. Exemplo prático
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Informações ComplementaresEspecificações para criação do campo D1_II, acesse o link abaixo: Boletim Técnico: Importação_MATA103.pdf |
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