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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos
  4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto Proyecto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA POSDATADO DIFERIDO para que considere el padron estándar SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

 

¡Importante!

Revisar lo Revise los siguientes documentos técnicos, de acuerdo al con el orden en el que aparecen para comenzar con el flujo, antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:


Nota

  • As validações serão efetuadas sobre o Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’. com o cliente que esta sendo utilizado.encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.

  • De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo: Fecha Vig. .

  • No debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigenciaNão deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigência.


Flujo de prueba

       Generación  de  de NDC para granos

       Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero

       Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração  Seleccione la opción generación por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do  Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.

       Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación

       Acessar  Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.

       Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os  En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo  El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.


      Generación  Generación de NCC para granos

       Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero

       Acessar  Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
       Selecionar a opção de  Seleccione la opción anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do  Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação Confirme la anulación
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

       Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación     

       Acessar  Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.

       Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os  En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo  El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.


       Através do modulo  Por medio del módulo Fiscal.

       Acessar a rotina de importação padrão  Acceda a la rutina Importación estándar SISA

       Fazer a importação de um novo arquivo padrão com dois registro para o mesmo  Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  

       Para cada registro o , el campo Código Categoria deve conter um categoría debe contener un valor diferente


       Acessar  Acceda a rotina de la rutina Config Adic ImpostosImpuestos

       Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto  Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP

       Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 1,22, SISA = 1, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.

       Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.


       Generación   Generación de NDC para granos

       Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero

       Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração  Seleccione la opción Generación por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do  Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.

       Sera aberta uma tela para selecionar o registro desejado referente ao arquivo padrão pois existe dois registro para o mesmo CUIT Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

      

       Selecionar um registro desejado sendo Seleccione un registro deseado, siendo:

       Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.

       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.


       Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación

       Acessar  Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.

       Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os  En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da  Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo  El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.


       Generación   Generación de NCC para granos

       Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero

       Acessar  Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
       Selecionar a opção de  Seleccione la opción anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do  Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação Confirme la anulación
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

  • Nota Para o processo de geração da NCC, não sera apresentado a tela para a seleção do registro para o mesmo CUITel proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente 

       Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación     

       Acessar  Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.

       Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os  En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo  El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
     

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

...

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de Cobrançascobranza

Campo

Tipo

Tamaño

Formato

Título

Descripción

Usado

Obligatorio

Browse

Contexto

Propiedad
EL_SISACarácter1@!Estado CuitEstado del la CuitSiNoNoRealModificar
EL_TIPAGROCarácter50@!CategoriaCategoríaCategoriaCategoríaSiNoNoRealModificar


Tabla SFF - Ganancias/Fundo Coorporativo Fondo cooperativo 

Campo

Tipo

Tamaño

Formato

Título

Descripción

Usado

Obligatorio

Browse

Contexto

Propiedad
FF_SISACarácter1@!SisaSisaSiNoNoRealModificar
FF_TPIAGROCarácter50@!CategoriaCategoríaCategoriaCategoríaSiNoNoRealModificar


SIX - IndiceÍndice:

Se crearon los indices índices en la tabla SFF - IndiceÍndice:

IndiceÍndice

OrdemOrden

ChaveClave

DescriçãoDescripción

SFFLFF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_V+FF_SISA+FF_TIPAGROImpuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Ventas + Cod Cód Sisa + Categoria Categoría Sis
SFFMFF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_C+FF_SISA+FF_TIPAGROImpuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Compras + Cod Cód Sisa + Categoria SiCategoría Sis



04. TABLAS

SA1 - Clientes

SEL - Recibo Recibos de Cobrançascobranza

SFF -   Ganancias/Fundo CooperativoFondo cooperativo

FX6 - Estándar SISA

SF2 -    Cabeçalho das NF de SaidaEncabezado de las Fact de Salida

SD2 - Itens de Venda da NFÍtems de Venta de la Fact

SF1 -    Cabeçalho das NF  Encabezado de las Fact de Entrada

SD1 -  Itens das NF Ítems de las Facts de Entrada

SB1 -   Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.pago

SF4 - Tipo de Entrada e y Salida

SFC - Amarração Vínculo de Tes x Impostosvs. Impuestos