Histórico da Página
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No registro de entrada das notas fiscais do cliente, são especificados: o remetente, o destinatário, o consignatário, o despachante, o devedor do frete, o cliente de cálculo, o tipo de frete (CIF ou FOB), o serviço de transporte contratado, o tipo de transporte (rodoviário ou aéreo), a região origem, a região destino, a região de cálculo, os produtos, as quantidades, o valor das mercadorias, o peso, entre outros.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para registrar a entrada das notas fiscais do cliente:
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6. O próximo passo é efetuar o Cálculo do Frete para o transporte das mercadorias, conforme entrada das notas fiscais do cliente.
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03. PARÂMETROS
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DO SISTEMA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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MV_TESDR | Se necessário, é possível efetuar o controle de estoque das mercadorias de terceiros em poder da transportadora. Para isto, deve ser informado, neste parâmetro, um TES de entrada que movimenta estoque. |
MV_LOCALIZ | Se estiver preenchido com S (Sim) e o produto tiver controle de endereçamento, é possível endereçar a carga recebida em um endereço físico no estoque, facilitando assim, a separação da carga para o transporte. |
MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário. Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente. |
MV_OCORCAN | Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto. Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma tela para determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro. Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada). |
MV_LOTAUT | Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não. Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. Os lotes podem ser visualizados na opção Fechar Lote em Cálculo do Frete. |
MV_CDRORI | Indica o código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. |
MV_CLIGEN | Indica o código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. |
MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. |
MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) pré-determinado para geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. |
MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e a agilidade para liberação de cargas nos postos de fiscalização de mercadorias em trânsito. |
MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota. |
MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, nota fiscal ou solicitação de coleta. |
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com: T - O valor base para cálculo do frete será por produto. |
MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências. A ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e para o serviço de transporte do tipo Coleta. |
MV_SRVALI | Indica os serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para segundo percurso. |
MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo o número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes. T - Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes. |
MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de notas fiscais. |
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. |
MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. |
MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7. |
MV_SELSERV | Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático. T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente. |
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04. DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE
Outras Ações / Ações relacionadas
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Ação | Descrição |
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Incluir | |
Alterar | |
Visualizar | |
Outras Ações |
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> Copiar | |
Outras Ações > Estornar | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Fechar Lote | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Calcular | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Estornar | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Recalculo | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Cons. Doc. | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Refaturar | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Ct-e | |
Outras Ações > Cálculo de Frete > Selecionar Lotes | |
Outras Ações > Incluir Redesp. Inter |
05. DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Outras Ações > Peso Cubado | Permite |
acessar a tela Peso Cubado, para ser definir o peso cubado do produto (quantidade de volumes, a altura, a largura e o comprimento). | |
Outras Ações > Val. Inf. | Permite acessar a tela Valor Informado, para |
informar/visualizar o componente de frete e a sua quantidade. |
Outras Ações > Tip. Vei. |
Permite acessar a tela Tipos de Veículo do Documento, para informar/visualizar o tipo de veículo a ser utilizado no cálculo de frete (por NF). Deve ser validado o parâmetro MV_TMSCFEC. | |
Outras Ações > Cot. Real. | Exibe uma lista de Cotações de Frete Aprovadas. |
Outras Ações > Frete Inf. |
Permite que o valor de frete e o valor dos componentes sejam alterados quando necessário. |
Exemplo de Utilização neste link.
Outras Ações > Vis. Frete |
Permite visualizar os componentes de frete e seus respectivos valores. | |
Outras Ações > Leitura por Código de Barras | Utilizado para realizar a leitura do código de barras da NF do cliente, |
por meio de leitor óptico. | |
Outras Ações > Docto de Carga | Demonstra o documento integrado ao |
módulo Gestão de Frete Embarcador, quando integração esta ativa. |
03. PASTA DOCUMENTOS - ÁREA CABEÇALHO
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- Em Complemento de Produto for informado o campo Perc. Cubagem (percentual de cubagem).
Neste caso, o campo Peso Cubado será preenchido com o percentual de cubagem aplicado sobre o peso informado na nota fiscal. - Em Perfil do Cliente o campo Cubagem estiver configurado como "M3".
Neste caso, o campo Peso Cubado será preenchido com o valor informado no campo "M3" (metro cúbico) dividido pelo fator de cubagem informado no contrato de prestação de serviços do cliente de cálculo (em"Contrato de Cliente", campo "Fat. Cubagem"). - Quando o peso cubado não for calculado automaticamente conforme citado nos casos acima, poderão ser preenchidas, manualmente, as medidas do produto através da opção Peso Cubado [F4].
Na opção Peso Cubado, deve-se informar a quantidade de volumes, a altura, a largura e o comprimento de cada um dos volumes. Ao confirmar, o campo de Peso Cubado será preenchido com o valor total da quantidade de volumes * total da altura * total da largura * total do comprimento * fator de cubagem (informado no contrato de prestação de serviço do cliente de cálculo, em "Contrato de Clientes").
O campo Chave da NF-e identifica os dados de lotes de Notas Fiscais Convencionais e Eletrônicas, para a execução de importação de dados de carga (Manifesto e Conhecimento) para gerar arquivos XML válidos para importação por meio da aplicação WS Sinal, disponibilizada pela SUFRAMA.
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07. PASTA COLETA/ENTREGA - COLETA/ENTREGA
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