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Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie "M1"M, si la serie debe contener mas de un carácter, ejemplo → "M1" o "M2"M se compone con otro carácter (por ejemplo M1).
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes a la rutina de Retenciones (FINRETARG.PRW) :
- Se ha corregido un corrige el error , que no estaba calculando para que calcule la retención de IVA en la orden de pago para proveedores con serie "M" , pero con mas de un carácter → ejemplo : "M1"(cuando la serie se compone con otro carácter).
Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:
- Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
- Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un carácter a masmás, ejemplo → "M1" o "M2".
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
- Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
- Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
- Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y mire verifique que los montos valores fueron compensados correctamente.
- Grabe la Orden de Pago.