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Campo: | Descrição | |||||
Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS).
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Usa RGA | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional. | |||||
Usa Série | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão. | |||||
Série Padrão | Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série. | |||||
Receb Físico | Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. | |||||
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. | |||||
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento | Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.
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Validação Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar para todos os usuários a validação mais detalhadas de erros de conta contábil, que venha ocorrer no sistemareferente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | |||||
Sugere Impostos Retidos Duplicata | Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.
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Usa Data de Transação Moeda FASB | Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.
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Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.
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Permite Moeda do Remito diferente do Pedido | Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. | |||||
Considera Despesas como Custo do Item | ||||||
Considera Imposto como Custo do Item |
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