Campo: | Descrição: |
Número Pedido Cliente | Número do pedido do cliente. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número pode ser alterado sempre que o usuário possuir permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos. |
|
Número Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. Nota |
---|
| Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Nome Contato | Nome do contato no cliente. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe automaticamente o contato definido no cadastro do cliente. Esse contato pode ser alterado sempre que o usuário possuir permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. |
|
Natureza de Operação | Natureza de operação a ser utilizada como padrão para os itens. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe a natureza de operação padrão do cliente. Caso a empresa trabalhe com canal de vendas, o sistema apresenta a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme definido nos parâmetros do pedido. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza. |
|
Destino Mercadoria | Destino da mercadoria. Nota |
---|
| As opções disponíveis são: - Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
- Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.
|
|
Canal de Venda. | Canal de venda. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe o canal de venda padrão do cliente. Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Condição de Pagamento | Condição de pagamento do pedido de venda. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe a condição de pagamento definida para o cliente. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão. A condição de pagamento especial é definida na implantação avançada de pedido. Veja mais detalhes no caminho alternativo Definição da condição de pagamento especial. Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Data Preço Flutuante | Data base do preço flutuante. Nota |
---|
| Esta informação será utilizada na formação do preço de venda, no momento da implantação do item no pedido de venda, quando for utilizado o conceito de Preço Flutuante. Este campo somente será apresentado se o módulo Grãos estiver implantado. |
|
Local de Entrega | Local de entrega das mercadorias do pedido. |
Data Entrega | Data de entrega das mercadorias. Nota |
---|
| Inicialmente, esse campo exibe a data atual. A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não ser exportado para os itens do pedido, conforme parâmetros definidos para o pedido. |
|
Período de Atendimento | Faixa de datas para definir o período de atendimento do pedido de venda. Nota |
---|
| Nesse atributo, se não informada uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada. |
|
Desconto | Percentual de desconto a ser calculado sobre o valor total do pedido de venda. Nota |
---|
| Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Desconto Cliente | Desconto cliente. Nota |
---|
| Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Tipo de Pedido | Tipo de pedido. Nota |
---|
| Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. Nota |
---|
| A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. Esse campo não está disponível para o papel cliente. |
|