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TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

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PC Sistemas / Distribuição e Logística

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14 - Faturamento

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PC Sistemas / Distribuição e Logística

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14 - Faturamento

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ALTERAÇÕES NO PLANO DE PAGAMENTO - CARTÃO D+CRED 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Alterada rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento. Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina e informar o plano de pagamento a rotina traz tipo de parcelamento Variável.

Para mais informações acesse o DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+Cred.

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VALIDAR PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Criado parâmetro 4117 - Validar prazo médio de pagamento pela data de entrega, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina se o prazo médio de pagamento será validado pela Data de Entrega ou pela Data do Pedido (padrão).

Para mais informações acesse o DT Validar Prazo Médio de Pagamento.

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CORREDOR DE IMPORTAÇÃO - MINAS GERAIS (MG)

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Alterado WinThor para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG).

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CONTROLAR CONTA CORRENTE DE RCA, GERENTE E SUPERVISOR

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento / 14 - Faturamento

Implementação:

Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente.

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GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria / 14 - Faturamento

Implementação:

As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.
Para mais informações acesse o DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346.

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