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Regerar Contabilidade
 

Através deste processo o usuário poderá regerar a contabilização do lançamentos, poderá ser utilizada se alterar a forma de contabilização de determinado evento contábil ou ainda se os lançamentos foram incluídos sem contabilização, e agora deseja contabiliza-los
Neste processo é apresentado um filtro onde o usuário poderá definir como sua contabilizãção será regerada, são eles:
Por status do lançamento
Somente os lançamentos que estiverem com o campo "Contábil" marcado. É necessário possuir o Código do Evento Contábil informado na tela de Integração Contábil do lançamento.
Por Natureza
Somente os lançamentos cuja natureza esteja integrada com a Contabilidade. Nesta opção, o sistema irá remontar a contabilização dos lançamentos utilizando o Código do Evento Contábil Default da Gestão Fiscal informado neste cadastro.
Observação:
Somente serão remontadas a contabilização de Lançamentos fiscais Contábeis, que não estejam cancelados e que não tenham sido gerados pela rotina de estorno de Lançamentos Fiscais do Sistema de Gestão Fiscal, que pertençam a Períodos de Apuração com Status aberto.
Caso a remontagem não seja executada com sucesso o sistema apresenta um Log de erros.
Ao Regerar Contabilização de Lançamentos ainda não contabilizados o sistema irá respeitar as seguintes informações:
Usa Lotes Fiscais Habilitado:
O sistema estará preenchendo com o Lote Contábil associado ao Lote fiscal. Se o Lote Contábil do Lote Fiscal não se encontra preenchido, o sistema estará preenchendo com o Lote Contábil da Natureza de operação e em último caso o Lote do parâmetro contábil.
Usa Lotes Fiscais Desabilitado:
O sistema estará preenchendo com o Lote Contábil selecionado na tela de Remontagem Contabilização. Se este não for preenchido, o sistema estará preenchendo com o Lote Contábil informado na natureza de operação e em último caso o Lote do parâmetro contábil.
Atenção:
Para a correta execução dos procedimentos acima é necessário o preenchimento do campo Código do Lote Contábil em Opções | Parametros | TOTVS Gestão Fiscal | Integração Contábil.
Se o Lançamento já é contábil ao regerar a contabilização o sistema preservará o Lote Contábil da inclusão do Lançamento Fiscal. Neste caso deve-se utilizar a opção Desfazer Contabilização para que a rotina Regerar Contabilização funcione corretamente.