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Funcionalidad de

...

automatización de TES

...

no se encuentra en creación de NCC a partir de una NF.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNF2LOCXNFFunciones Genéricas para Generación de Notas Fiscales.
LOCXNFLOCXNF2

Generación Funciones genéricas de Notas Fiscales.

MATA103XFunciones de Validación validación y Control control de Interfaz interface de Documento de Entrada.

Situación/Requisito:

La generación de Notas de Crédito para Clientes a partir de una Factura de Venta, no considera la funcionalidad de Automatización automatización de TES. En este proceso, la rutina trae los datos de la TES de devolución y con ello el código fiscal de la TES en vez del código fiscal configurado en el producto.

Solución/Implementación:

Se incluye la regla de negocio dentro de la función LxTESAutoCol para tratamiento de TES en NCC de la siguiente manera:

Al registrar una NCC y seleccionar por medio de la opción de Doc Orig->Facturas, y confirmar la factura seleccionada seleccionar NF(s), deberá actualizar los campos de la TES y del de CFO en los ítems correspondientes como sigue:

1.    D1_TES : Buscar la TES de devolución , en la tabla de TES (F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES).

2.    D1_CF : Con el código fiscal del producto,.

•    Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR='D') entonces poner el valor del campo CF Com p/Dec (B1_CFO).

•    Si el cliente NO es Declarante (A1_DECLAR<>'D') entonces poner el valor del campo CF Com p/N D (B1_CFO2).

3.    Si el campo de Código de producto código de Producto (D1_COD) lo vuelve a editar el usuario,  y  y al salir de este, deja el mismo código y ademas además se identifica que el registro ya esta está asociado a una factura de venta, deberá seguir cumpliendo la regla mencionada en le el punto 1 (haciendo uso de los campo d1_nfori, d1_seriori, d1_itemori).

Configuraciones Previas:

  1. Contar con un Producto con Código Fiscal productos con código fiscal en los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com np/N D (B1_CFO2) ubicados en el apartado de Impuestos.
  2. Contar con al menos una Factura de Venta de un Cliente el cual sea facturas de venta de clientes identificados como Declarante (A1_DECLAR = 'D').

Implementación:

  1. Capturar una Nota de Crédito para el Cliente cliente que es Declarante.
  2. Asociar una Factura de Venta que cuente con al menos un Producto producto que tenga informados los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com np/N D (B1_CFO2).
  3. Validar que al asociar la Factura de Venta se tome la TES de Devolución de la TES de Salida salida del Producto producto y el Código Fiscal código fiscal para Declarantes configurado en el Producto producto (B1_CFO) y no el Código Fiscal código fiscal de la TES (F4_CF).
Requisito (Issue):DMINA-3207 (12.1.17)
País:Colombia
Versión:12.1.17