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  • DT Validar Parâmetro de Geração do ICMS No Livro Fiscal.

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VALIDAR PARÂMETRO DE GERAÇÃO DO ICMS NO LIVRO FISCAL

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

10 - Livros Fiscais

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1097

Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Chamado/Ticket:

HIS.04462.2017

Requisito/Story/Issue:FIS-3275

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

Rotina 1097 - Versão: 28.07.45.006

Objetivo

 

Adequar o SPED Fiscal em função da diferença de arredondamento no Estorno do ICMS do Livro Fiscal realizado por ajuste por Nota Fiscal.

Definição da Regra de Negócio


1.

Todos

os

ajustes

de

Documentos.

Fiscais

da

aba

Amazonas

deverão

ser

alterados

para

carregar

o

ICMS

conforme

é

gerado

no

livro

fiscal;

1.1

Deverá

gerar

o

campo

07

(valor

do

ICMS)

do

registro

C197

conforme

a

geração

do

livro

fiscal;

1.2

Deverá

gerar

em

C197

apenas

os

produtos

com

ICMS

que

geram

apuração

do

livro

fiscal.

(pcmov.geraicmslivrofiscal

=

S);

2.

Na

hipótese

do

produto

marcado

para

não

gerar

o

livro

fiscal,

não

deverá

carregar

este

em

C197.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu do WinThor -> 1097

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 WT1097-309
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
PCSIS1097 - Geração arquivo Livros Fiscais Eletrônicos
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.7 e 28.9
*TABELAS UTILIZADAS:*
Não.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Não.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Não.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Ajustado os SELECTs

Procedimento para Configuração


Procedimento para Utilização


Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

Ajustado os SELECT´s dos ajustes "Saídas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", "Saídas incentivadas art. 10, inciso VIII da Lei Estadual nº 2.826/03" e "Entradas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", passando a olhar para o parâmetro de geração do ICMS no livro fiscal (PCMOV.GERAICMSLIVROFISCAL)

.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Não.
*OBSERVAÇÕES:*
Não.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
Rotina 1097 - Versões:
28.07.45.006
28.09.00.130
Rotina homologada nas versões citadas acima.
Problemas citados anteriormente foram corrigidos.
Implementações realizadas de acordo com os critérios de aceitação.
Versões publicadas.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

em atendimento a legislação vigente.



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