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TIPO DE SERVIÇO VINCULADO A RECEITA - ADEQUAÇÃO SPED REINF
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Alterada rotina 3501 - Cadastrar Serviço para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Tipo de Serviço Vinculado a Receita - Adequação SPED REINF. |
Versão: | Rotina 560 - V . 28.07 Rotina 3501 - V. 28.07 |
OPÇÃO CPRB NA ROTINA 302 - ADEQUAÇÃO SPED REINF
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criada na rotina 302 - Cadastrar Cliente o campo Incidência CPRB, para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Opção CPRB Na rotina 302. |
Versão: | Rotina 560 - V . 28.07 Rotina 302 - V. 27.06 |
ALTERAÇÕES NAS ROTINAS 1446 E 3503 - ADEQUAÇÃO AO SPED REINF
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | Realizadas alterações nas rotinas 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e 3503 - Manter Ordem de Serviço para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Alterações Nas Rotinas 1446 e 3503 - Adequação ao SPED REINF. |
Versão: | Rotina 560 - V . 28.07 Rotina 1446 - V. 28.07 Rotina 3503 - V. 28.07 |
CONTROLAR CONTA CORRENTE DE RCA, GERENTE E SUPERVISOR
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas / 13 - Recebimento Mercadoria / 3323 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA). Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 300 - V. 28.07 Rotina 316 - V. 28.07 Rotina 561 - V. 28.07 Rotina 301 - V. 28.07 Rotina 329 - V. 28.09 Rotina 1303 - V. 28.07 Rotina 1400 - V. 28.07 Rotina 1409 - V. 28.07 Rotina 3320 - V. 28.07 Rotina 311 - V. 28.07 Rotina 3323 - V. 28.07 Rotina 356 - V. 28.07 Rotina 516 - V. 28.07 Rotina 582 - V. 28.07 |
GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
13 - Recebimento Mercadoria
As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.
Para mais informações acesse o DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346.
Versão:
Rotina 560 - V. 28.07
Rotina 1303 - V. 28.07
Rotina 1346 - V. 28.07
Rotina 1402 - V. 28.07
Rotina 1409 - V. 28.07
VALIDAR CADASTRO DO CLIENTE NA SEFAZ AO INICIAR ORDEM DE SERVIÇO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | Criada funcionalidade de validar o cliente na SEFAZ ao se iniciar uma Ordem de Serviço na rotina 3503 - Manter ordem de serviço. Para mais informações acesse o DT Validar Cadastro do Cliente na SEFAZ ao Iniciar Ordem de Serviço. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 3500 - V .28.07 Rotina 3503 - V. 28.07 |
NOVA OPÇÃO DE FILTRO NA ROTINA 523
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Agora, é possível o cadastra um plano de pagamento para cada forma de pagamento do processo SupplierCard. Para mais informações acesse o DT Nova Opção de Filtro Na Rotina 523. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 523 - V. 28.07 |
VALIDAR PERMISSÃO DE ACESSO A DADOS DA ROTINA 131 - PERMITIR ACESSO A DADOS
GERAR CONTAS A RECEBER A PARTIR DA DATA DE ENTREGA OU DE FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criado parâmetro 4071 - Data base para vencimento de titulo gerado no faturamento: Data de Entrega (DE) ou Data de Faturamento (DF), na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina se o contas a receber será gerado a partir da data de Entrega ou de Faturamento para os planos que ainda Não têm as datas de vencimento definidas no cadastro de plano de pagamento ou da emissão de pedido. Para mais informações acesse o DT Gerar Contas a Receber a Partir da Data de Entrega ou de Faturamento. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 1400 - V. 28.07 |
FACILITAR CADASTRO DE PERGUNTAS DA ROTINA 3501
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | Agora é possível cadastrar perguntas apenas uma vez na rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço. Para mais informações acesse o DT Facilitar Cadastro de Perguntas da Rotina 3501. |
Versão: | Rotina 3501 - V. 28.07 |
INFORMAR VALOR DE PAUTA ICMS ESTADUAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criado opção Estadual, da caixa Valor de Pauta ICMS, aba Venda. Se informado valor no campo Estadual, ao realizar o faturamento de notas Estaduais, momento que se calcula o ICMS, o WinThor compara o valor informado e o valor da base de ICMS aplicando para o calculo do valor do ICMS o que for maior. (Assim como já é feito no campo para Pauta ICMS interestadual). Para mais informações acesse o DT Informar Valor de Pautar ICMS Estadual. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.07 Rotina 514 - V. 28.07 |
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