Histórico da Página
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Situações do Fechamento Financeiro:
Situação | Considerações |
Aberto | Situação inicial do fechamento. Permite alteração de todos os componentes do fechamento, como quantidades, contratos, fixação de preço, amortizações, cotações de moeda e pagamentos. |
Revisão Margem | Durante a aprovação de margem pelo fechamento, o aprovador poderá indicar para que o processo vá para revisão de margem, permitindo alterações no mesmo. Ao indicar a revisão no fechamento, o Trade Slip relacionado ao fechamento será cancelado. |
Aprovação Banking | Caso o fechamento possuir fixação de preço em moeda corrente e estiver parametrizado nos Parâmetros Grãos (GG1005), que utiliza aprovação Banking, o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Banking, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra. |
Aprovação Componente | Caso o fechamento possuir fixação de preço, com componente que possuam aprovação, conforme grupo de aprovação no Componentes de Preço (GG1014), o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Componente, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra (GG2018). |
Aprovação de Margem | Quando o fechamento possuir fixação de preço, será gerado um Trade Slip para o registro desta fixação. Quando o usuário não possui permissão para a margem, conforme Permissão Usuários (GG1012), o Trade Slip e, consequentemente, o fechamento ficará bloqueado e pendente de Aprovação de Margem. |
Pendência Fiscal | O fechamento financeiro que possuir diferença de preço entre o valor bruto da programação de pagamento, conforme o preço da fixação e o valor correspondente as notas fiscais da entrega, serão geradas pendências fiscais para serem atualizadas pela função Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074). Caso estiver parametrizada como Ativa a divergência 14 – Pagamento não pode ser liberado sem Nota Fiscal, no Divergência Compra (GG0601), o fechamento ficará bloqueado nesta situação, até que todas as pendências fiscais sejam resolvidas. Nota 1: Nota 2: |
Revisão Pagamento | Na aprovação de pagamento, o usuário poderá indicar que seja feita uma revisão no mesmo, isto é, os pagamentos e/ou as amortizações e taxas poderão ser ajustadas. Ao indicar a revisão, os títulos, referente as previsões de pagamento serão cancelados. Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 009 – Revisão Pagamento Fechamento. Nota 1: Nota 2: |
Aprovação de Pagamento | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando: • Possuir solicitação de pagamento em depósito ou cheque, ou ainda taxa para desconto ao fornecedor com geração de pagamento ao mesmo e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) • Possuir amortização de dívidas e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) que Aprova Amortização. Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 004 – Liberação de Pagamento. |
Confirmado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações, isto significa que o fechamento está pronto para ser finalizado. É utilizado para controle interno das transações do fechamento. |
Finalizado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando:
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Cancelado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando for cancelado. Formas cancelar um fechamento:
Para poder cancelar, o usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro. Nota: |
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Janela Efetivar Simulação – GG8000D
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Confirmar Fechamento Após Efetivar Simulação
| Inserir se após transformar a simulação, se deve ser automaticamente confirmado o fechamento. |
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Campo: | Descrição |
Fechto/R | Exibe o número e revisão do fechamento. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor do fechamento |
Tipo | Exibe o tipo do fechamento. |
Situação | Exibe a situação do fechamento. |
Data | Inserir a data de transação para o cancelamento. Nota: |
Justificativa | Inserir uma justificativa para o cancelamento. |
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