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Produto: | Faturamento | ||
Ocorrência: | Aglutinar Pedidos de Venda similares em um mesmo documento de saída | ||
Ambiente: | SIGAFAT | ||
Passo a passo: | Para que mais de um Pedido sejam aglutinados na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados: - Cliente (C5_CLIENTE) Além disso, considerar: - Em casos de moedas diferentes da Padrão, em "Atualizações > Cadastros > Moedas" a Moeda em questão (X) do Pedido de venda deve estar com uma Taxa Cadastrada para a Data em que está emitindo a NF; - Parâmetro MV_MOEDA(x) precisa estar devidamente preenchido e compatível com o Pedido; - Na rotina MATA455 (Liberação de Estoque) os Status dos Pedidos devem estar Liberados; - A condição de pagamento deve ser diferente do Tipo 9 a qual não é considerada para esta operação; - Os campos B1_RETOPER e C9_RETOPER se estiverem registrados com conteúdos diferentes de "2" não é realizada a operação de aglutinação; - Parâmetro "Aglu. Peds. Iguais" = SIM na Rotina de Preparação do Documento de saída; - Com a NF Layout 3.10 o SEFAZ valida se o CFOP está compatível com o tipo da NF que é indicado na TAG FinNFE. Desta forma, em adaptação ao SEFAZ, as NFs com CFOP de Devolução, devem ser geradas com a TAG com conteúdo = 4 (devolução) e os CFOPs de Venda com TAG = 1 (Normal), não podendo mais ser em uma mesma NF. Assim, não ocorre a aglutinação se os Pedidos não tiverem CFOPs compatíveis (todos de devolução, por exemplo). - O parâmetro MV_NUMITEN, onde é informado o número máximo de itens por Nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente, deve estar com um conteúdo que comporte a quantidade de itens dos Pedidos a Faturar. | ||
Observações: |
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