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Relatórios Notas Serviços sem Fatura Gerada - FP0810E
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo emitir relatório com os dados das notas de serviços do faturamento de planos de saúde que não possuem faturas associadas/geradas.
Objetivo da tela: | Emitir relatório com os dados das notas de serviços do faturamento de planos de saúde que não possuem faturas associadas/geradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar qual opção e impressão deseja emitir as notas de serviços sem fatura gerada do faturamento. |
Parametro | Informar parâmetros para a leitura de dados para a emissão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento. |
Selecao | Selecionar dados para a emissão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento. |
Imprime | Executa a impressão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento selecionadas. |
Saida | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Botão Arquivo | Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela). |
Botão Parâmetros | Possibilita indicar que tipo de notas de serviços serão emitidas. Pelo menos um tipo deve ser selecionada (marcada). |
Listar notas de faturamento periódico | Se marcado emite notas de faturamento periódico. Faturamento periódico é uma cobrança calculada juntamente com a nota de mensalidade. Maiores detalhes sobre faturamento periódico ver documento Processo_Faturamento_Periódico. Caso contrário não irá emitir estas notas. |
Listar notas de faturamento periódico com valores zerados | Se marcado emite notas de faturamento periódico que possuem valores zerados (quando existe o evento e não há cobrança periódica o valor do evento é zerado). Caso contrário não irá emitir estas notas. |
Listar notas independentemente possuir beneficiários ativos | Se marcado irá listar as notas mesmo que não hajam mais beneficiários ativos para esta nota. Caso contrário não irá listar a nota se não houverem beneficiários ativos. |
Botão Seleção: | Informar os dados iniciais e finais para selecionar as notas dos termos, planos, período de referência, convênio, forma de pagamento da proposta e data de vencimento das notas de serviços. O campo “Tipo Pessoa” é para selecionar os contratantes das notas de serviços que são pessoa Física, Jurídica ou Ambos os tipos de pessoa. |
Botão Imprime | Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas toda as notas de serviços selecionadas e que não possuírem fatura associada/gerada emitindo os dados da nota. O campo “TP” indica o tipo de pessoa que é o contratante (F=físico, J=jurídico) e o campo “Origem” é o código do contratante origem da proposta (caso exista). |
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