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Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Título Pagamento - FP4420
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Realizar a manutenção nos títulos gerados para pagamento dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo.
De acordo com a necessidade, nesta função pode-se efetuar a manutenção das informações dos títulos gerados para pagamento e integração pelo módulo de Contas a Pagar. Desta forma, pode-se alterar e até implantar títulos manuais de forma a facilitar a integração com o Módulo de Contas a Pagar.
Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Título Pagamento
Objetivo da tela: | Realizar a manutenção nos títulos gerados para pagamento dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Títulos a serem pagos dentro do módulo de Contas a Pagar. Para informações adicionais sobre os campos desta função, veja Janela Manutenção Títulos Pagamento – Pasta Parâmetros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parâmetros | Parâmetros a serem utilizados para o Título que está sendo cadastrado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja tabela de campos descrita a seguir. |
Título | Informações do título que está sendo parametrizado no sistema. Para informações adicionais sobre esta janela veja Janela Manutenção Título Pagamento – Pasta Título |
Estabelecimento | Código do estabelecimento a ser relacionada para o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir estabelecimentos diferentes. |
Grupo Pagamento | Código do grupo de pagamento a ser relacionado ao titulo que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir grupos de pagamentos diferentes. |
Espécie Documento | Código da espécie de documento a ser relacionada ao título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir espécies diferentes de documentos. O Código da espécie de documento aqui definido representará o código da espécie de documento a ser integrada no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Tipo Despesa | Código do tipo de despesa a ser relacionada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de despesas diferentes. O Código do tipo de despesa aqui definido representará o código do tipo de despesa a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Tipo Pagamento | Código do tipo de pagamento a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir tipos de pagamentos diferentes. O Código do tipo de pagamento aqui definido representará o código do tipo de pagamento a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Fornecedor | Código do fornecedor a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir fornecedores diferentes. O Código do fornecedor aqui definido representará o código do fornecedor a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Conta Contábil | Código da conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta conta contábil será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS. |
Sub Conta Contábil | Código da sub conta contábil a ser associada com o título que está sendo parametrizado no sistema. Esta sub conta será a conta onde serão contabilizados os movimentos integrados no módulo de Contas a pagar do Datasul-EMS. |
Portador | Código do portador a ser relacionado com o título que está sendo parametrizado no sistema. Para cada título pode-se definir portadores diferentes. O Código do portador aqui definido representará o código do portador a ser integrado no módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS. |
Estabelecimento Pagto | Código do Estabelecimento de Pagamento quando os pagamentos são efetuados de forma centralizada na organização, não possuindo estabelecimentos diferentes para pagamento. |
Unidade Negócio | Unidade de negócio, quando a organização utiliza este tipo de Nomenclatura. |
Pagto Padrão | Tipo de pagamento padrão, quando a organização utiliza este tipo de nomenclatura. |
Tarefas Integração Produto EMS5 Manutenção Título Pagamento - Pasta Título
Objetivo da tela: | Realizar a manutenção nos títulos gerados para pagamento dentro do sistema, devido a qualquer necessidade de alteração do mesmo. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Num Seqüencial Processo | Número do título do sistema e a sua respectiva descrição referente a origem do título no sistema. |
Origem | Origem do título que está sendo movimentado no sistema. Opções:
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Data Pagto | Data para o efetivo pagamento do título dentro do módulo de Contas a Pagar. |
Valor Título | Valor do título para pagamento dentro do módulo de Contas a Pagar. |
Data Geração | Data de geração (original) do título a ser pago pelo módulo de Contas a Pagar. |
Situação | Situação do título para pagamento dentro do módulo de Folha de Pagamento, se o mesmo já foi Integrado ou Não. Desta forma, é uma facilidade para o usuário a movimentação do mesmo dentro do sistema. |
Histórico Título Pagamento | Histórico padrão referente ao pagamento do título dentro do sistema. |
Pré-requisitos:
Tarefas Integração Produto EMS5 Pagamento Padrão - FP4310
Tarefas Integração Produto EMS5 Portador - FP4320
Manutenção Fornecedor - FP4330
Manutenção Espécie Documento - FP4340
Manutenção Fluxo Financeiro - FP4350
Manutenção Grupo Pagamento - FP4370
Tarefas Integração Produto EMS5 Geração Títulos Pagamento - FP4410