Histórico da Página
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Ação: | Atalho: | Descrição: | |||||
Novo | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam informados os dados pertinentes ao novo pedido a ser implantado. | |||||
Cópia | Ctrl-C | Quando acionado, apresenta a tela PD4000E e PD4000D, nas quais deverão ser definidos os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos.
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Modifica | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam modificados os dados do pedido selecionado. | |||||
Elimina | Ctrl-Del | Quando acionado, permite que o pedido selecionado seja eliminado. Nesse caso, não fica nenhum historio do pedido. | |||||
Filtro | Ctrl-F | Quando acionado, apresenta a tela PD4000C, na qual é possível selecionar a situação dos pedidos a serem considerados na navegação efetuada por intermédio dos botões Primeira Ocorrência, Anterior, Próximo e Ultima Ocorrência. | |||||
Parâmetros | Ctrl-P | Quando acionado, apresenta a tela PD4000B, na qual é possível determinar os parâmetros a serem considerados pra implantação de pedido. | |||||
Efetiva Pedido | Ctrl-F9 | Quando acionado, é possível completar o pedido de venda para efetuar a efetivação do mesmo. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.
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Suspende/Reativa Pedido | Ctrl-F6 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível Suspender um pedido ou Reativar um pedido suspenso. | |||||
Cancela Pedido | Ctrl-F4 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível cancelar o pedido de venda. | |||||
Faturamento Automático do Pedido | Ctrl-F12 | Quando acionado, dispara o processo de faturamento do pedido, sem a necessidade de sair do Módulo de Pedidos.
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Inclusão de Item | Alt-N | Quando acionado, dá início ao processo a inclusão facilitada do item no pedido de vendas. Essa inclusão é efetuada diretamente na pasta Itens da tela Implantação de Pedidos - PD4050, utilizando somente as principais informações para inclusão do mesmo. Para uma inclusão mais personalizada, deverá ser acionado o botão Incluir.
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Cancela Inclusão de Item | Alt-C ou ESC | Quando acionado, cancela o processo de inclusão facilitada do item no pedido de vendas. | |||||
Entregas do Item | Alt-E | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Entregas Item - PD4050B7A, na qual é possível efetuar a definição das informações pertinentes a entrega do item. | |||||
Cancela Item | Alt-M | Quando acionado, permite cancelar o item selecionado. | |||||
Alocação do Item | Alt-L | Quando Acionado, apresenta a tela Alocação Pedidos Venda - PD4000K, na qual é possível efetuar a alocação manual dos itens do pedido.
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Aloca Saldos | Alt + H | Quando acionado, é apresentada a tela Alocação de Saldo em Poder de Terceiros - PD4012, na qual é possível efetuar manutenções e consultas de itens com saldo em poder de terceiros. O programa PD4012 também será apresentado após a efetivação de inclusão de um item, quando a natureza de operação for referente a um retorno de beneficiamento.
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Total Pedido | Alt-T | Quando acionado, é apresentada a tela Totais do Pedido, na qual são apresentados os valores a seguir:
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Incluir | Alt-I | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível incluir um novo item para o pedido. Nessa tela é possível cadastrar os itens, especificando informações que não são solicitadas no browse. | |||||
Alterar | Alt-A | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível manutenir as informações do item selecionado. | |||||
Eliminar | Alt-E | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado do pedido. | |||||
Seleção | Alt-S | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Itens - PD4050B5, a qual permite determinar faixas de sequências, itens e referências dos itens a serem considerados para manutenção, permitindo que a localização de itens seja facilitada. Nesse caso, somente os itens que estiverem dentro das faixas de seleção serão apresentados pelo browse. | |||||
Vá Para | Alt-V | Quando acionado, apresenta a tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6, a qual permite informar o código e referência do item a ser localizado no pedido. Essa funcionalidade, permite que a régua de seleção seja posicionada no primeiro item/referência do browse que atenda as especificações definidas na tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6. | |||||
Situação | Alt-T | Quando acionado, apresenta a tela Situação Item Pedido - PD4050B8, a qual apresenta informações pertinentes a situação do item selecionado. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cliente | Cliente do pedido de venda.
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).
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Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. | ||||||||||
Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | ||||||||||
Espécie | Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.
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Canal Venda | Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Tab Finan | Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado. Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.
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Pedido Orig | Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.
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Tipo Preço | Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. | ||||||||||
Tab Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido.
Exemplo: | ||||||||||
Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | ||||||||||
Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Dt Implant | Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. | ||||||||||
Dt Emissão | Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. |
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Informações | ||
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1. Itens Configurados, para que o sistema efetue o tratamento dos itens que utilizem essa política é necessário que o sistema esteja parametrizado conforme a seguir:
Os itens filhos do item configurado serão gerados com a mesma sequência do item pai no pedido de venda e somente o item pai pode ser modificado, os itens filhos não são habilitados para manutenção. 2. Itens Compostos, para que o sistema efetue o tratamento dos itens que utilizem essa política é necessário que o sistema esteja parametrizado conforme a seguir:
Quando essas características forem atendidas, ao acionar o botão Ok, Salvar ou implantar o item diretamente pelo browse, será apresentada a tela Componentes do Item - PD4050B9, na qual é possível determinar os itens filhos que compõem o item pai. Esses itens serão gerados com a mesma sequência do item pai no pedido de venda e somente o item pai pode ser modificado, os itens filhos não são habilitados para manutenção. 3. Quando o parâmetro Multiplicar Qtde Componente Pela Quantidade do Configurado/Composto estiver assinalado, e alterada a quantidade do item pai, tanto o item configurado quanto o composto terão a quantidade dos itens filhos alterada conforme a quantidade alterada para o item pai. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Conta | Conta contábil de custo para os itens de débito direto.
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Centro de Custo | Centro de custo contábil para os itens de débito direto.
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Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto.
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Ord Compra Cliente | Número da ordem de compra do cliente e sua respectiva parcela. | ||||||||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item, conforme definido na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Unid Fatur | Unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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Dt Máxima Fat | Data máxima permitida para faturamento do item para o cliente. Após essa data o faturamento do item não será permitido. | ||||||||||
Dt Mínima Fat | Data mínima permitida para faturamento. Antes dessa data o faturamento do item não será permitido. Inicialmente esse campo apresenta a data atual subtraída de 15 dias.
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% Min Fat Parcial | Percentual mínimo para faturamento parcial do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. | ||||||||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, determina que o item possui substituição tributária, nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é retido. | ||||||||||
Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o item na Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | ||||||||||
Alíquota IPI | Alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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Alíquota ISS | Alíquota do Imposto sobre Serviços do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. | ||||||||||
Cod Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.
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Alíquota | Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
Conta | Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. | ||||||||||
Centro de Custo | Centro de custo a ser considerado na contabilização desse imposto. | ||||||||||
Observação | Observações pertinentes ao item do pedido. |
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