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  • O que fazer quando o cheque for devolvido mais de uma vez?

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Produto:

Rotinas 632 - Transferir Numerários1209 - Estornar Baixa

Passo a passo:

Quando o cheque for devolvido mais de uma vez siga as orientações abaixo:

1) Na rotina 632, realize normalmente a transferência da moeda D para a moeda CHDV por meio ;

2) Acesse Em seguida, acesse a rotina 1209, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o título desejado e clique duas vezes sobre ele;

4) Na tela Estornar Baixa de Título, selecione a Cobrança igual a CHD1 CHD1 e informe a Alínea;

 

5) Informe o Banco definido na rotina 632 e escolha a Moeda igual a CHDV,

6) Conclua normalmente o processo desejado.

Observações:

Caso esse cheque esteja com a alínea 11 e seja necessário apresentá-lo novamente, baixe-o na rotina 1207 no banco a ser apresentado e com o moeda D.

Se o cheque for pago  em dinheiro, baixe-o normalmente na rotina 1207 sem alterar a cobrança (se for alterada, ao analisar o crédito do cliente não constará cheque devolvido).

Caso o cliente entregue um novo cheque para pagar o devolvido, desdobre-o na rotina 1228 informando os dados do novo cheque e mantenha a cobrança original.

Se o cheque voltar novamente repita os procedimentos informados acima.