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Produto: | Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada | ||||||||||
Passo a passo: | Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor. Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo: 1) Na rotina 132, pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF:
3) Clique o botão Salvar e fechar.
Agora, para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, siga as orientações abaixo: 1) Na rotina 202, clique Manutenção de Registro; 2) Preencha os campos e clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele; 4) Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço, e clique Salvar.
5) Acesse a rotina 749 e pressione o ícone ; 6) Selecione a Filial; 7) Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento;
8) Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe a Conta Débito; 9) Informe o Histórico; 10) Selecione o Fornecedor no campo Parceiro. É necessário preencher esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído. 11) Preencha o campo Nº Nota e os demais campos e clique Confirmar.
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