Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, possibilita ao usuário filtrar as informações que serão mostradas em tela. O sistema respeitará a seleção realizada e para isto deve-se ter o maior cuidado ao realizá-la, pois algumas informações deixarão de ser mostradas em conseqüência desta. Ver detalhes na tela (SC2105I). |
Aprovar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente aprovar a composição, se afirmativo questiona se deseja comunicar alguém referente a esta aprovação. Para isto o sistema irá solicitar o status (ver documentação função Cadastro Status (SC1101)) para o qual deve enviar e-mail (o servidor de e-mail deverá estar previamente parametrizado, pois sem o mesmo não será possível enviar). |
Confirmar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente confirmar a composição, se afirmativo, será aberta a tela (SC2105D). |
Consultar | Quando acionado, apresenta para consulta a tela do Relacionamento Contratos (SC4200), onde o usuário poderá verificar todas as transações ocorridas com o contrato de venda. |
Suspender | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente suspender a composição, se afirmativo, será aberta a tela (SC2105B). |
Ativar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente ativar a composição, se afirmativo, será aberta a tela (SC2105E). |
Cancelar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente cancelar a composição, se afirmativo, será aberta a tela (SC2105A). |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Data Implantação Composições | Inserir a data de implantação da composição que será considerada como corte para montar as informações na tela. O sistema irá considerar composições com data igual ou superior a informada. | ||||||||||
Situação Composições | Selecionar a situação na qual se encontra a composição a ser considerada. As opções disponíveis são: • Informado - Quando selecionada, indica a seleção de contratos que acabaram de ser implantados e ainda não passaram pelo processo de aprovação, contratos nesta situação podem ser alterados a qualquer momento. • Confirmado - Quando selecionada, indica que os contratos nesta situação já foram aprovados pelo processo interno da empresa, já geraram a integração com pedidos e/ou faturamento (se assim parametrizados, isto é, confirmação da integração já que utilizar o processo de atividade) ou estão aptos a receberem apontamentos (medição). Contratos nesta situação podem ser suspensos e/ou cancelados. • Cancelado - Quando selecionada, indica a seleção de contratos que uma das partes resolve não continuar trabalhando com a outra, por motivos próprios.
• Suspenso - Quando selecionada, indica a seleção de contratos suspensos, que ocorrem de acordo com as situações abaixo: - Visão do Contratante - o serviço que está sendo prestado não atende as expectativas e com isto resolve suspender o contrato. - Visão do Contratado - o cliente não está com seus pagamentos em dia, com isto e dentro das cláusulas do contrato, suspende o fornecimento Quando um contrato é suspenso todos os pedidos de venda que estiverem em aberto poderão ser Suspensos/Cancelados ou Mantidos em Aberto. As situações possíveis para um contrato de venda são: • Finalizado - Esta situação ocorre, por exemplo, quando um contrato é por prazo determinado (tem data de término) e uma das partes não tem interesse em continuar.
• Aprovado - Um contrato de venda só poderá ser confirmado depois de aprovado. E é através deste procedimento que se aprova o contrato de venda, isto é, está dentro dos padrões estabelecidos pela empresa. Contratos nesta situação podem ser ativados para que sejam • Desativado - Esta situação é tratada internamente, um contrato desativado é considerado uma seqüência da composição que sofreu reajuste e
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Campo: | Descrição: | |||||
Status | Selecionar o código do status onde as pessoas responsáveis deverão ser comunicadas. Ver documentação do programa Cadastro de Status (SC1101). | |||||
Gera Pedidos/Faturamento | Quando assinalado, permite indicar a forma de geração dos pedidos de venda ou notas fiscais. As opções disponíveis são: • On-line - Quando assinalado, indica que o sistema irá gerar todo o processo de cálculo e controles de geração dos pedidos ou notas fiscais, chamando de forma automática o programa de geração de pedidos (ver documentação função Geração de Pedidos/Faturamento (SC2109)). • Batch - Quando assinalado, indica o sistema irá solicitar um servidor RPW para executar o processo de geração de pedidos ou notas fiscais num momento apropriado. Os pedidos ou notas fiscais serão gerados de acordo com parametrização da atividade relacionada (ver documentação função Cadastro de Atividades (SC1114)).
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