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8) Manutenção Tipos Vencimentos (VP0210P): definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.
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Objetivo da tela: Realizar a geração das faturas de cobrança do contratante a partir das notas de serviço. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão Geração:
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Principais Campos:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Informar o código da modalidade do contratante para selecionar notas a serem faturadas. |
Contratante | Informar o código do contratantepara selecionar notas a serem faturadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
<Enter> Marca/Desmarca | Seleciona/marca a nota de serviço. |
<F1> Gerar Fatura | Gerar as faturas a partir das notas selecionadas/marcadas na lista. Quando selecionada esta opção os seguintes dados serão solicitados: Image Added Campo: | Descrição | Empresa | Informar o código da empresa. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados. | Estabelec. | Informar o código do estabelecimento. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados. | Ano ref. | Informar o ano de referência para o qual a fatura será gerada. | Mês fatura | Informar o mês de referência para o qual a fatura será gerada. | Esp.titulo | Informar o código da espécie para qual a fatura será gerada. | Emissao | Informar a data de emissão que a fatura será gerada. Se a data informada for menor que a data de inicio dos movimentos cadastrada nos Parâmetros do Faturamento (FP0310A), o programa não permitirá a geração da fatura. | Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias, e o tipo de faturamento informado considerarcomo base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | Venc. | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | Vl.total | Valor total da fatura que será gerada. O sistema calcula automaticamente de acordo com os valores das notas selecionadas. A fatura só será efetivamente gerada se este valor atingir o valor mínimo indicado nos parâmetros do faturamento (FP0310A). | Nr.fatura | Número da fatura que será gerada. |
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<F4> Abandonar | Sai da funcionalidade. |
<F9> Marcar Todos | Seleciona/marca todas as notas de serviço da lista. |
<F10> Desmarcar Todos | Desmarca todas as notas de serviço da lista. |
Botão Estorno:
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Outras Ações/Ações Relacionadas: Tipo Seleção
Ação: | Descrição: |
01- Informar Contratante | Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado. Image Added Image Added Principais Campos: Campo: | Descrição | Cliente | Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas. | Nr.incricao | Número de inscrição do contratante informado. | Nome abrev | Nome abreviado do contratante informado. | Tipo Pessoa | Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado. | CGC/CPF | Número do CGC/CPF do contratante informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas Ação: | Descrição: | Todas | Lista todas as faturas do contratante informado. Quando selecionada esta opção, a seguinte informação é solicitada: Image Added Ação: | Descrição: | Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber | Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória. |
| Somente as estornadas no adm. | Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno. | Não contabilizadas | Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado. Quando selecionada esta opção, a seguinte informação é solicitada: Image Added Ação: | Descrição: | Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber | Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e serão estornados, sejam cancelados/estornados no Contas a receber. Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no Contas a receber. |
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02 – Informar seleção | Quando selecionada esta opção serão solicitados dados de seleção para consulta das faturas que serão listadas para estorno. Image Added Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Faturas: Todas | Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades). | Faturas: Normal | Serão listadas apenas as faturas normais. | Faturas: Avulsa | Serão listadas apenas as faturas avulsas. | Faturas: Outras Unidades | Serão listadas apenas as faturas de outras unidades. | Cancelar/Estornar titulo no contas a receber | Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, irão ser sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não deverão ser sejam cancelados/estornados no contas a receber. |
Image Added Principais Campos: Campo: | Descrição | Modalidade Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas. | Unidade Grupo Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Grupo Contr Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Complemento Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Contratante Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Insc Contrat Ori Inicial e Final | Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Data Emissao Inicial e Final | Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Data Vencimento Inicial e Final | Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Especie Fatura Inicial e Final | Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Convenio Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas. | Numero Fatura Inicial e Final | Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Titulo Inicial e Final | Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas. | Ano | Informar o ano das faturas a serem listadas. | Mes | Informar o mês das faturas a serem listadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
<Enter> Marca/Desmarca | Seleciona/marca a fatura. |
<F1> Estornar Fatura | Estorna as faturas selecionadas. Informe o motivo do estorno das faturas. Image Added |
<F4> Abandonar | Sai da funcionalidade. |
<F9> Marcar Todos | Seleciona/marca todas as faturas da lista. |
<F10> Desmarcar Todos | Desmarca todas as faturas da lista. |
Principais Programas Relacionados:
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Objetivo da tela: Realizar a geração das faturas de cobrança do contratante a partir das notas de serviço. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão Geração:
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