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Campo:Descrição:

Data Baixa

Inserir a data de baixa dos títulos relacionados ao contrato. 

Nota
titleNota:

A data de baixa informada deve ser igual ou maior que a data do contrato.

Referência

Inserir uma referência para o processo de liquidação dos documentos.

Nota
titleNota:

 O preenchimento desse campo é obrigatório.

Portador

Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação dos títulos.

A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.

Tp Recta/Desp

Inserir o código que represente um Tipo de Despesa.Importante

Nota
titleNota:

 Apesar do nome deste campo ser Tp Recta/Desp deve ser inserido o código que represente um Tipo de Despesa.

Cheque

Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. 

Cheque

Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. 

Vencto Cheque

Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque.

Nominal

Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Podendo ser:

Portador – Quando selecionado esta opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.

Nota
titleNota:

 Esta opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos será efetuado no próprio Portador.

Fornecedor – Quando selecionado essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.

Nota
titleNota:

Esta opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. 

Outros – Quando selecionado essa opção, possibilita que seja informado um o favorecido para o cheque.

Nota
titleNota:

Selecionando essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Dessa forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador.

Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque.

Importante:

Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo

cheque

Cheque estiver assinalado.

Favorecido

Inserir o Favorecido para o Cheque.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros.

Liquidação Manual – EC0002B

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Campo:Descrição:

Data Baixa

Inserir a data de baixa do documento.

Nota
titleNota:

 A data de baixa informada deve ser maior que a data do contrato.

Referência

Inserir uma referência para a baixa do documento.

Nota
titleNota:

 O preenchimento desse campo é obrigatório.

Portador

Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação do título.

A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.

Tp Recta/Desp

Exibe o código que represente um Tipo de Despesa.

Nota:
Apesar do nome deste campo ser Tp Recta/Desp é exibido um código que represente um Tipo de Despesa.

Valor Liquidação

Inserir o valor de baixa do documento. Possibilitando desta forma a baixa parcial de um documento.

O valor a ser informado deve ser maior que 0 (zero), não podendo ultrapassar o valor do título vinculado ao contrato.

Cotação Dia

Exibe a cotação da moeda informada no Registro do Contrato de Câmbio de Importação.

Vl Total

Esse campo é apresentado desabilitado, seu valor é calculado de acordo com o Valor da Liquidação convertido pela cotação da Moeda.

Fórmula: Valor Total = Valor Liquidação x Cotação Moeda

Cheque

Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque.

Cheque

Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque.

Vencto Cheque

Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque.

Nominal

Selecionar a opção que define o favorecido do cheque, que pode ser:

Portador – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.

Nota
titleNota:

 Essa opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos deve ser efetuado no próprio Portador.

Fornecedor – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.

Nota
titleNota:

Essa opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor.

Outros – Ao assinalar essa opção, possibilita que seja informado um favorecido para o cheque.

Nota
titleNota:

Essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Desta forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador.

Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque.

Nota:

Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo cheque estiver assinalado.

Favorecido

Inserir o Favorecido para o Cheque.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros.

Filtro – EC0037

Objetivo da tela:

Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio.

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