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  • DT_Controle_Pagamento_Armazenagem_Pela_Nota_Fiscal

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Controle de pagamento da armazenagem pelo registro da nota fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

WMS60013

Contrato

SUP3760Dados da Nota Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

WMS60023

Contrato - Opção "Outros"

WMS6521Dados complementares da nota fiscal
Requisito (ISSUE):LOGWMS01-361

País:

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

wms_parametro_complementar

sup_par_ar

Sistemas Operacionais:

Windows / Linux

Descrição

 

 Permitir registrar quem será o depositante responsável pelo pagamento da armazenagem do estoque associado à nota fiscal de entrada e por quantos dias será realizada esta transferência de pagamento.

 

Procedimento para Implantação

 

  • Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (Update).
  • Executar o conversor de tabelas WMS00485 para criação das tabelas wms_depositante_media e wms_parametro_consulta_pend, caso ainda não tenha sido executado (este conversor foi liberado pelo projeto/requisito: PCREQ-1292 REQ.01).

 

Procedimento para Configuração

  • Para utilizar a funcionalidade descrita recomenda-se que antes de efetuar a consulta das pendências sejam atualizados todos os parâmetros e informações existentes na rotina WMS60013 (Contrato), opção Pendências, tendo uma atenção especial com as médias de tempo e de volume de itens processados. Estas informações serão utilizadas para determinar a criticidade das pendências existentes na análise de completude (tempo) e de volume (quantidade de itens).
  • Contudo vale ressaltar que ao entrar pela primeira vez na rotina de consulta de pendências o sistema gerará automaticamente informações padrões para cada depositante que possua contrato ativo naquele momento, caso ainda não exista esta parametrização para ele.

Procedimento para Utilização

  1. Execute a rotina WMS6632 (Consulta Pendências).
  2. Clique na opção Pesquisar.
  3. Indique o código do depositante para o qual devem ser filtradas as pendências (podem ser selecionados vários depositantes). A indicação do depositante é opcional.
  4. Indique também os processos para os quais devem ser obtidas as informações.
  5. Após confirmar os filtros, a rotina analisará as pendências existentes e apresentará as informações de cada processo nas respectivas pastas.
  6. Caso necessite, clique na opção Relatório para gerar listagens com as pendências existentes. É possível gerar relatórios no formato PDF e no formato CSV (Excel).

 

Procedimento para Utilização