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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Parâmetros 1

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da Declaração de Informações do Contribuinte – DIC, tanto no modelo completo quanto no simplificadolistagem.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Objetivo da tela:

Nessa janela é possível inserir ou importar as informações dos Registros 88/01, 88/02, 88/05, 88/06, 88/08, 88/10, 88/11, 88/50 para o modelo de declaração Completa.

Na pasta Reg 88/0102 são tratados os dados dos Registros 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais) e 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Saldo da Conta Caixa

Inserir o saldo da conta caixa referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo da Conta Banco

Inserir o saldo da conta banco referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Receber de Clientes

Inserir o saldo a receber de clientes referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Receber de Outras Contas

Inserir o saldo a receber de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Pagar a Fornecedores

Inserir o saldo a pagar a fornecedores referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Pagar de Outras Contas

Inserir o saldo a pagar de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física até o Final do Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica até o Final do Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais.

Valor do Saldo Inicial da Contas Caixas e Bancos no Mês

Inserir o valor do saldo inicial da contas caixas e bancos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Recebimentos Ocorridos no Mês

Inserir o valor dos recebimentos ocorridos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

 

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física no Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica no Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Pagamentos de Empréstimos Efetuados no Mês

Inserir o valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

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Objetivo da tela:

Nessa janela é possível inserir as informações do Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

ICMS Normal

Inserir o valor correspondente ao ICMS normal referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Substituição Interna

Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Substituição Interna de Transporte

Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna de transporte referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação com encerramento de fase de tributação referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e com MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e sem MVA

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e sem MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Diferencial de Alíquota (Uso ou Consumo)

Inserir o valor correspondente ao ICMS diferencial de alíquota (uso ou consumo) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Diferença de Alíquota (Imobilizado)

Inserir o valor correspondente ao ICMS diferença de alíquota (imobilizado) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

Valor Total com Incentivo do PSDI

Inserir o valor total com incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

Estorno do Débito do ICMS Substituição Tributária Interna

Inserir o valor correspondente ao estorno do débito do ICMS substituição tributária Interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

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Objetivo da tela:

Nessa janela é possível inserir as informações do Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Valor de Estoque – Matéria Prima Inicial Tributada

Inserir o valor de estoque – matéria prima inicial tributada referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor de Estoque – Matéria Prima Final Tributada

Inserir o valor de estoque – matéria prima final tributada referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Inicial

Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Final

Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor Isento/Não Tributado Inicial

Inserir o valor isento/não tributado inicial  referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor Isento/Não Tributado Final

Inserir o valor isento/não tributado final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Inicial

Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Final

Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor dos Produtos em Processo Inicial

Inserir o valor dos produtos em processo inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor dos Produtos em Processo Final

Inserir o valor dos produtos em processo final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

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Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 88.

Editar Layouts

Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros Tipo 88

Inserir o local e o nome do arquivo que será importado.

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Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 88.

Editar Layouts

Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros Tipo 88

Inserir o local e o nome do arquivo que será importado.

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Ação:

Descrição:

Restaurar Valores Conforme Cadastrados no OF0313 – Dados de Apuração de ICMS

Quando acionado, recupera e apresenta os dados da apuração do ICMS da função Dados de Apuração de ICMS – OF0313, de acordo com o período e estabelecimento informados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir a quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Estorno de Crédito

Inserir o valor apurado de estorno de crédito referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Outros Débitos

Inserir o valor apurado de outros débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Crédito Presumido

Inserir o valor apurado de crédito presumido referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Saldo Credor de ICMS do Período Anterior

Inserir o saldo credor de ICMS do período anterior referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor de Outros Créditos

Inserir o valor de outros créditos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor de Estorno de Débitos

Inserir o valor de estorno de débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado Referente às Deduções

Inserir o valor apurado de deduções referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Crédito Tributário Utilizado do Imobilizado Mês de Referência Declaração

Inserir o valor de crédito tributário utilizado do imobilizado mês de referência declaração relacionado ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Ano Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir o ano referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Mês Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir o mês referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

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Objetivo da tela:

Nessa janela é possível inserir os dados de AIDF que devem ser apresentados em alguns registros para os campos Ano AIDF e Número AIDF. Na impressão dos campos será considerado um registro menor ou igual ao número inicial informado.

Exemplo:
Se estiver cadastrado, para o estabelecimento 1, série 1 e documento inicial 0000100, o número AIDF 500, ao imprimir a nota fiscal 0000120, será impresso o número AIDF como 00520. Caso seja 0000234, o número AIDF será 634 e assim por diante. Caso não seja nenhuma dessas opções ou o registro não existir no programa DIC – Dados AIDF, serão impressos zeros.
Para o ano será impresso o ano AIDF informado, conforme o registro localizado, quando existir.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento.

Série

Inserir a série.

Nr Docto Inicial

Inserir o número do documento inicial que será considerado em alguns registros na Declaração de Informações do Contribuinte.

Ano AIDF

Inserir o ano AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte .

Número AIDF

Inserir o número AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte.

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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Parâmetros 2

Objetivo da tela: 

Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Nat Oper

Quando acionado, apresenta a janela DIC – CFOP Entrada. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – CFOP Entrada.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado quando o campo "Considera Notas de Entrada" estiver assinalado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Considera Notas de Entrada

Quando assinalado, determina que as notas de entrada serão consideradas na geração do arquivo.

Não Gera Registro de PIS (Registro 54 Sequência 993)

Quando assinalado, determina que não será gerada a sequência 993 dentro do Registro 54, que indica dados referentes ao PIS.

Considera Vl IPI não creditado registro 51 e 54

Quando assinalado, determina que será considerado o valor do IPI não creditado nos Registros 51 e 54.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 50

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 50.

Considera Nota Entrada Produtor no Registro 50

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de entrada produtor no Registro 50.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 61

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 61.

Gera Registro 61R – Resumo Mensal por Item

Quando assinalado, determina que será gerado o Registro 61R – Resumo Mensal por Item.

Registros a Serem Gerados no Arquivo

Assinalar os Registros que devem ser considerados na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 10;

  • 50;

  • 51;

  • 53;

  • 54;

  • 55;

  • 60M;

  • 60A;

  • 60R;

  • 61;

  • 61R;

  • 70;

  • 74;

  • 75;

  • 88/01;

  • 88/02;

  • 88/03;

  • 88/04;

  • 88/05;

  • 88/06;

  • 88/08;

  • 88/10;

  • 88/11;

  • 88/50;

  • 90.

Nota
titleNota:

Por padrão, inicialmente todos os registros estão assinalados.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, habilita o campo "CFOP", permitindo informar um CFOP para ser incluído na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Excluir

Quando acionado, exclui o CFOP selecionado da lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Confirmar

Quando acionado, inclui o CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Cancelar

Quando acionado, cancela a inclusão do CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

CFOP

Inserir o CFOP a ser incluído na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado ao acionar o botão Incluir.

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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Impressão

Objetivo da tela: 

Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório.


Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Destino

Selecionar a opção que determina o destino desejado para a impressão do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Opções de Destino.

Execução

Selecionar a opção que determina a forma de execução desejada para a geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Formas de Execução.

Diretório para Geração do Arquivo Final

Inserir o local onde será gerado o arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

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