Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

PROJETO INSUMOS

 

Produto

:

RMS – Versão 568 SP1

 

 

 

Chamado

:

TQYCPH

Data da publicação

:

12/06/15

País(es)

:

BR

Banco(s) de Dados

:

Oracle

...

  • Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
  • Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
  • Para liberação das parcelas, é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário.

Procedimento para Implementação 


O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote e a ação de compilação do objeto PC_PCO_ATU.

...

  1. Atualize os objetos presentes no pacote.

Procedimento para Validação e Uso 

Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo de aprovação, é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Cadastro de parâmetros:

Cadastro

Parâmetros

Código

116

Acesso

PCOCNT

Conteúdo 1

0

Conteúdo 2

 

Conteúdo 3

 

 

Procedimento para Utilização 


1 - Contrato com planilha orçamentária associada .
1.1 Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo.

1.2 – Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas.


1.3 – Inclua um item de aprovação para contratos e outro para parcelas, F5-Item Aprovação.

...

1.38 - Veja que o fluxo foi aprovado.

1.39 - Receba o pedido com valor diferente do pedido.


Image Added Image Removed

1.40 - Critique e atualize a nota.

Image RemovedImage Added

1.41 - Veja que a parcela do contrato foi atualizada e o valor realizado informado.

Image RemovedImage Added


2 – Gerando contrato não associado à planilha orçamentária e recebido como despesa esporádica.

2.1 Inclua o contrato sem associar à planilha orçamentária.
Image RemovedImage Added

2.2 Informe as seções do contrato.
Image RemovedImage Added


2.3 Verifique as parcelas geradas.
Image RemovedImage Added

2.4 Informe a hierarquia.
Image RemovedImage Added


2.5 Informe os anexos, através da função ShF7-Anexos.
Image RemovedImage Added

2.6 Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.


Image RemovedImage Added

2.7 Selecione o arquivo.

Image RemovedImage Added

2.8 Veja que o arquivo foi renomeado, incluindo o nro do contrato.

Image Added Image Removed

2.9 Click no botão fim para finalizar.

Image RemovedImage Added

2.10 Confirme a gravação do contrato.

Image RemovedImage Added

2.11 Inicie o processo de aprovação do contrato, através da função ShF6-Aprovar.

Image RemovedImage Added

2.12 Veja que para aprovar o fluxo é possível verificar os anexos informados.

Image Added Image Removed

2.13 Aprove o contrato.

Image RemovedImage Added

2.14 Veja que o fluxo foi encerrado.

Image Added Image Removed

2.15 Libere a primeira parcela.

Image RemovedImage Added

2.16 Informe a despesa extra.

Image Added Image Removed

2.17 Confirme a gravação do pedido.

Image RemovedImage Added

2.18 Veja que foi gerado o pedido nro 78.

Image Added Image Removed

2.19 Veja que a parcela foi liberada. Image Removed

...

Image Added

2.20 Recebe o pedido pelo recebimento orçamentário.

Image Added Image Removed

2.21 Confirme a gravação da nota.

Image RemovedImage Added

2.22 Critique e atualize a nota.

Image Added Image Removed

2.23 Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.

Image RemovedImage Added

2.24 Libere a segunda parcela do contrato.

Image RemovedImage Added

2.25 Altere o valor do pedido.

Image RemovedImage Added

2.26 Confirme a gravação do pedido.

Image Added Image Removed

2.27 Veja que foi gerado o pedido nro 27.


Image RemovedImage Added

2.28 Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato antes da aprovação do fluxo.


Image RemovedImage Added

2.29 Rejeite o fluxo.

Image RemovedImage Added

2.30 Informe a observação.

Image RemovedImage Added

2.31 Veja que a mensagem foi encerrada como rejeitada.

Image RemovedImage Added

2.32 Veja que não é possível receber o pedido.

Image RemovedImage Added

2.33 Necessário reabrir a parcela, através da função F4-Liberar e iniciar novo ciclo.

Image RemovedImage Added

2.34 Fazendo novo pedido.

Image RemovedImage Added

2.35 Grave o pedido.

Image RemovedImage Added

2.36 Atualize a parcela do contrato.

Image RemovedImage Added

2.37 Confirme a gravação da nota.

Image RemovedImage Added

2.38 Veja que a nota foi atualizada.

Image RemovedImage Added

2.39 Veja que o contrato foi fechado automaticamente após a atualização da última parcela.

Image RemovedImage Added

3 – Teste com fluxo rejeitado.

3.1 Inclua novo contrato.
Image RemovedImage Added

3.2 Confirme a gravação do contrato.
Image RemovedImage Added

3.3 Inicie o processo de aprovação.
Image RemovedImage Added

3.4 Rejeite o fluxo de aprovação, selecionando a opção Rejeitar / Processar seleção. Image Removed


Image Added

3.5 Informe a observação. Image Removed

Image Added

3.6 Veja que módulo de contratos avisou da rejeição.

Image RemovedImage Added

3.7 O contrato voltou para a situação 'Aprovar'.

Image Added Image Removed

4 – Provisões.

4.1 Veja que não há pedidos em aberto para a data processada.
Image RemovedImage Added

4.2 Processando provisão com pedido baixado.
Image RemovedImage Added

4.3 Lançamentos gerados.
Image RemovedImage Added

Âncora
_GoBack
_GoBack

Informações

...

Técnicas 

Tabelas Utilizadas

AA2CPARA

Rotinas Envolvidas

Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo de aprovação

Sistemas Operacionais

Windows®

Tabelas Utilizadas

AA1CNTRC

Rotinas Envolvidas

Manutenção do contrato

Sistemas Operacionais

Windows®

Tabelas Utilizadas

AA1CNTRP

Rotinas Envolvidas

Manutenção das parcelas do contrato

Sistemas Operacionais

Windows®

...