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1.6    Informe o rateio por seções.

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1.7    Verifique as parcelas geradas.

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1.8    Informe

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a hierarquia.

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1.9    Use a função ShF6-Planilha para associar a planilha orçamentária.

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1.10 - Escolha a planillha para associar ao contrato.

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1.11 - Confirme a gravação do contrato.Image Removed

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1.12    Aprove o contrato com a função ShF6-Aprovar.

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1.13 - O contrato está aguardando as aprovações.

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1.14 - Selecione a opção 'Aprovar' e aprove o fluxo através da função F6-Processar seleção.

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1.15 - Veja que o fluxo está aprovado no grupo de mensagens aprovadas e com aviso de aprovação.

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1.16 - Veja que o contrato foi alterado automaticamente para 'Em aberto' e as parcelas já podem ser liberadas.


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1.17 - Veja que os dados foram preenchidos automaticamente.

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1.18 - Veja que as seções foram carregadas conforme informado no contrato.


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1.19 - Confirme as gravações sem alterações de valor no pedido.


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1.20 - Veja que foi gerado o pedido nro 76.

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1.21 - Veja que a parcela está liberada e aguardando atualização.

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1.22 - Incluir a nota via recebimento orçamentário, através da função F6-Incluir.

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1.23 - Associar o pedido, através da função F8-Pedidos.

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1.24 - Associe o pedido e veja que está aprovado e não teve seu valor alterado.


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1.25 - Informe os demais dados da nota.

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1.26 - Confirme a gravação da nota.

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1.27 - Critique e atualize a nota.

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1.28 - Veja que nota foi atualizada sem erros.

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1.29 - Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.

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1.30 - Libere a segunda parcela do contrato.

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1.31 - Altere o valor do rateio.

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1.32 - Veja a notificação de alteração de valor.


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1.33 - Confirme a gravação do pedido.

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1.34 - Veja que foi gerado o pedido nro 77.

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1.35 - Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato, até que o fluxo seja aprovado.

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1.36 - Veja que também não é possível receber o pedido pelo recebimento orçamentário, até que o fluxo seja aprovado.


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1.37 - Aprove o fluxo.


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1.38 - Veja que o fluxo foi aprovado.

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    1. Receba o pedido com valor diferente do pedido.

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    1. Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.





    1. Selecione o arquivo.


    1. Veja que o arquivo foi renomeado, incluindo o nro do contrato.

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    1. Confirme a gravação do pedido.


    1. Veja que foi gerado o pedido nro 78.

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