Páginas filhas
  • Como realizar estorno de devolução?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

4) Selecione a aba Complemento e preencha os campos Natureza da operação e Motivo do estorno na caixa Informações Estorno de Devolução.

5) Clique Gravar.

Este processo irá gerar um numero de nota automática, inutilizar a nota de devolução ( inutilizar e não cancelar, pois o cancelamento já passou do prazo estipulado pela SEFAZ, caso tenha dúvidas entrar em contato com o contador da empresa) alimentar o estoque de entrada e estornar os lançamentos feitos pela devolução.

Caso tenha que fazer uma nova devolução é necessário utilizar a opção de devolução pro item avulsa.

Como realizar uma devolução a fornecedor de produtos avulsos?

OBS.: Caso não queria usar o processo de estorno pode ser feita apenas a entrada tipo R - Simples Remessa:

  • Não possui pedido de compras.
  • É realizada pela aba Tabela Produtos-F7.
  • Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
  • Considera o estoque.
    Observação: Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.
  • Considera o custo.
  • É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
  • Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
  • Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.