Controle Remessas - SUP2280
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Se o Sistema Comercial (VDP) do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada de forma automática através da rotina de faturamento, sempre que for utilizado na nota fiscal um código de natureza de operação com tipo de operação cadastrado no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Natureza da Operação), caracterizando a movimentação do módulo de Terceirização.
Controle Remessas - SUP2280
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos itens da empresa que estão em poder de terceiros, mantendo as informações de datas, quantidades, valores, vencimento, motivos e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Zoom_remessa | Permite exibir as notas de remessas do item consultado em tela. Este é um item da empresa que está em poder de terceiros. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a retornar. |
R_zoom_retorno | Permite exibir os retornos das notas de remessas do item em poder de terceiros consultado na tela. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a receber. |
Pedido_prorrog | Permite exibir o programa de pedidos de prorrogação de prazo. |
Lançamentos | Permite consultar/manutenir lançamentos contábeis associados a um documento de remessa ou retorno de mercadorias em poder de terceiros. Nota: Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente". |
zoom_forNec | Permite exibir as notas de remessas para o fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade remetida, devolvida e saldo se houver. |
zoom_for_salDo | Permite exibir as notas de remessas para o fornecedor consultado em tela que possuam saldo, com respectivas quantidades remetida, devolvida e saldo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sequência | Número da sequência do item da nota fiscal referente a remessa para terceiros. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal de saída de mercadorias. |
Data Emissão | Data da emissão da nota fiscal de remessa para terceiros. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Norma Brasileira de Mercadorias | Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema. |
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Emissão Usina | Data da emissão da nota fiscal pela usina (operação triangular). Quando o conteúdo desta operação for nulo, vale a dat_emis_nf. |
Retorno Previsto | Data prevista para o retorno do item em terceiros. Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS. |
Motivo Remessa | Código do motivo da remessa de itens em terceiros, conforme tabela "motivo_remessa". |
Quantidade Remessa | Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros. |
Valor estoque | Valor do estoque do item da empresa que está em poder de terceiros. |
Valor remessa | Valor da remessa do item da empresa em poder de terceiros. |
Valor ICMS | Valor do ICMS do item da empresa em poder de terceiros na nota de remessa. |
Valor IPI | Valor do IPI do item em terceiros da nota de remessa. |
Quantidade Recebida | Quantidade total recebida no retorno do material da empresa que estava em poder de terceiros. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Linha Negócio | Código da linha de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente. Por meio do Zoom será acessada a tabela de linhas de negócio disponível no sistema, relacionadas com a área de negócio em questão. |
Mercado | Segmento de mercado. Utilizado como terceiro nível para a área de negócio. |
Classe | Classe de uso. Utilizado como quarto nível para a área de negócio. |
Conta contábil | Conta contábil a ser utilizada pela contabilização de notas de terceiros no SUP0318. |
Observação | Espaço com formato livre (30 posições alfanuméricas) para o registro das considerações referentes a itens da empresa enviados para terceiros. |
Qtd remessa | Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros para grade/dimensional informado em tela. |