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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA447Pedimentos11/07/2024
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México17/07/2024
País:México
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23304


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Pedimentos (MATA447), al relacionar archivos XML con Folios Fiscales (UUID), no se valida que el archivo realmente pertenezca a la factura a la que se está asociando el CFDI.

03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes:

    • Rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
      • Dentro de la función Consulta específica para los Folios Fiscales (LxUUIDMex()), se agrega el llamado a la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()) para la rutina Pedimentos (MATA447).
      • Dentro de la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()), se adecúan las validaciones para también contemplar la ejecución desde Pedimentos, así mismo, se agregan validaciones específicas para Pedimentos.
    • Rutina Pedimentos (MATA447):
      • Dentro de la función Inicio de pantallas para registro (MT447Mtto()), se declaran e inicializan variables privadas necesarias para la validación del Folio Fiscal (UUID).
      • Dentro de la función Validación de línea OK (MT447Lok1()), se agrega validación para impedir asignar el mismo Folio Fiscal (UUID) a más de una factura del pedimento.


Importante

Para el correcto funcionamiento de la presente solución, es necesario implementar la actualización a Diccionario de Datos mostrada en la sección 04. Información Adicional.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23304.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Despachantes (COMA034), configurar un despachante.
  4. Contar con un XML con timbre Fiscal, cuyo XML del emisor sea diferente al indicado para el proveedor creado anteriormente.
  5. Tener informado el parámetro MV_XMLPRO.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
  3. Dar clic en Incluir.
  4. Indicar los datos necesarios en la pestaña Registro.
  5. En la sección Factura se indica lo siguiente:
    1. Tipo Docto.
    2. Número de Docto.
    3. Serie.
    4. Código de Proveedor.
    5. Tienda del proveedor.
    6. Fecha.
    7. Condición de pago.
    8. Folio Fiscal:
    9. Presionar la tecla F3, seleccionar el XML indicado en las precondiciones y dar clic en Salvar .
  6. Validar que se muestre el siguiente mensaje impidiendo que el XML sea importado:

       


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario

Pacote en ATUSX: 014263

Modificación de campo en el archivo SX3 - Campos:

Tabla RSE - Encabezado de Factura

Modificar campo RSE_UUID


CampoRSE_UUID
Val. SistemaVldUUID()



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Pedimentos - México (MATA447 - SIGACOM)
  • DT_Carga_de_Listado_de_emisores_de_comprobantes_fiscales_69B_MEX