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Ajuste do tamanho do campo V5_ITEMNF

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento - SIGAFAT

Rotinas:

Rotina

Nome Técnico

FATXFUN.PRX

Biblioteca de funções das rotinas de vendas

MATA461.PRXDocumentos de saída
Situação/Requisito:Na preparação da seleção das notas de devoluções de venda dentro do processamento da desoneração da folha de pagamento ocorre uma inconsistência com relação à configuração do tamanho necessário do campo do Item da NF (V5_ITEMNF - da Tabela SV5).
Solução/Implementação:Realizado o ajuste do tamanho do campo do Item da NF (V5_ITEMNF) da tabela SV5 para 4 dígitos.

Requisito/Story/Issue:

DSERFAT-5024 | DSERFAT-5547

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SV5

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Alteração no tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF) para 4 dígitos.


Procedimento para Implantação

Será necessário efetuar a atualização do pacote DSERFAT-5024, através da execução do compatibilizador UPDDISTR. Neste pacote não há fontes relacionados, pois foram feitos ajustes somente no dicionário de dados. O pacote diferencial com a atualização do campo V5_ITEMNF está disponível na central de downloads.

LinkStatusObservação
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642  Cria a tabela SV5Este link realiza a criação da tabela SV5 (Não contempla a atualização do campo V5_ITEMNF para o tamanho de 4 dígitos).
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=686152Link válido a partir de 02/Maio/2018Corrigido o tamanho do campo V5_ITEMNF para 4 dígitos.

Obs: O link abaixo contém as informações para a execução do compatibilizador UPDDISTR.
 Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


Atualizações no Dicionário de Dados

1..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:

Campo

V5_ITEMNF

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item NF

Descrição

Itens de Notas Fiscais

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Procedimento para Utilização

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       2.            No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       3.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       4.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       5.            Confirme a tela.

       6.            No módulo de Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento Entrada (MATA103).

                              Inclua uma nota do Tipo Devolução e associe com o Documento de Saída preparado.

       7.            Salve o Documento de Devolução de Vendas.

Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT). 

Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação do Item da  Nota de Devolução de Vendas gravado no campo (V5_ITEMNF).