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Recolhimento Antecipado do ICMS e do PROTEGE-GO na Emissão da NF de Saída

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

UPDFIS.PRX

UPDFISA.PRW

SPEDFISCAL.PRW

SPEDXFUN.PRW

P9AUTOTEXT.GO

MATXFIS.PRX

IMPXFIS.PRW

FISXAPUR.PRX

FISXAPURA.PRW

MATA953.PRX

MATA103.PRW

MATA103X.PRX

MATA461.PRX

MATA521.PRX

MATA960.PRX

FISA072.PRW

FISA034.PRW

MATA080.PRX

Situação/Requisito:

Sistema não atende a legislação do estado de Goiás, referente à antecipação do recolhimento do ICMS da operação interestadual e respectiva prestação de serviço de transporte, com produtos relacionados em ato próprio do secretário da fazenda (Conforme IN Nº 598/03 de 16 de Abril de 2003).

Na operação acima descrita, se houver a necessidade de recolhimento do PROTEGE-GO, este também deverá ser recolhido antecipadamente.

Solução/Implementação:

Implementação para que seja possível configurar o recolhimento antecipado do ICMS e do PROTEGE-GO, bem como seja possível escriturar o ICMS recolhido antecipadamente conforme orienta o Guia Prático da EFD ICMS/IPI de Goiás.


A seguir será demonstrado como proceder no sistema para que o recolhimento e a escrituração sejam efetuados corretamente.


Como apoio em caso de dúvidas nas configurações que serão demonstradas a seguir, sugerimos a leitura dos seguintes documentos:


Códigos de Lançamento da Apuração de ICMS: FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

Configuração do recolhimento do PROTEGE-GO por documento: FIS0002_Fundo_de_Proteção_Social de Goiás_PROTEGE

Antecipação do ICMS na operação interestadual: FIS00018_Geração_de_GNRE_e_título_por_código_de_ajuste

Apuração e geração do registro 1200 da EFD ICMS/IPI: FIS00019_Crédito_Extra_Apuracao



Cadastro dos Códigos de Ajuste


Para esta operação serão utilizados 4 códigos de ajuste. Os códigos devem ser configurados conforme segue:


  • GO020130: Crédito outorgado.

Este código não possui configurações específicas. Deve ser utilizado o código que melhor representar a operação em questão.


  • GO040012: Dedução do ICMS recolhido antecipadamente.

Na aba "Cadastrais" configurar o(s) campo(s) abaixo:


  1. Agrup. Apur (CDO_AGRUPA): Sim (Agrupado). <para que não seja gerada uma linha por documento fiscal na apuração>


Na Aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:

 

  1. Cod. Util Cr (CDO_CODUTI): GO01. <código de utilização conforme tabela 5.5 do layout da EFD ICMS/IPI>
  2. Cod. Aj. Cre (CDO_CODCRE): GO090004. <código de extra-apuração que terá seu saldo consumido>
  3. Tp Movimento (CDO_TPMOV): U - Utilização de Crédito. <indica que este código consome o saldo do código informado acima>


  • GO050005: Débito especial do ICMS recolhido antecipadamente.

Na aba "Cadastrais" configurar o(s) campo(s) abaixo:

  1. Agrup. Apur (CDO_AGRUPA): Não (Individualizado) <para que seja gerada uma linha por documento fiscal na apuração (e também registros E111 e filhos)>


Na aba "GNRE / Título" configurar o(s) campo(s) abaixo:


  1. Tipo do Imp. (CDO_TPIMP): 1 - ICMS <Tipo da GNRE que será gerada na emissão da NF>
  2. Natureza (CDO_NATURE): <Natureza para geração do título a pagar de ICMS na emissão da NF>


Na aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:

  1. Cod. Util Cr (CDO_CODUTI): <deixar em branco pois é um código gerador de crédito, e não utilizador>.
  2. Cod. Aj. Cre (CDO_CODCRE): GO090004. <código de extra-apuração que terá seu saldo acrescido>.
  3. Tp Movimento (CDO_TPMOV): R - Recebimento de Crédito. <indica que este código incrementa o saldo do código informado acima>


  • GO090004: Crédito de Extra Apuração


Na aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:


  1. NF Detalhada (CDO_NFDET): Não <para que não sejam exibidos os dados da NF no registro 1210, conforme orienta o guia prático da EFD ICMS/IPI de Goiás>



Cadastro de Códigos de Reflexo


Para esta operação serão utilizados 2 reflexos distintos, com as seguintes configurações:


Reflexo 1: Crédito Presumido / Outorgado: Este reflexo será utilizado na geração da linha de "Outros Créditos" na apuração de ICMS. Seu valor deve corresponder ao crédito presumido/outorgado da operação.

  • Descrição (CE0_DESCRI): <definido pelo cliente>.

  • Base P/ Calc (CE0_NFBASE): 1 = Base ICMS. <para que a base do lançamento corresponda à base do ICMS próprio>

  • Alíquota (CE0_NFALIQ): 2 = Cred. Pres. <para que a alíquota do lançamento corresponda à alíquota do crédito presumido/outorgado. Por isso é necessário utilizar o crédito genérico>

  • Valor (CE0_NFVALO): 5 = Cred. Pres. <para que o valor do lançamento corresponda ao valor do crédito presumido/outorgado>


Reflexo 2: ICMS Antecipado - Crédito Outorgado: Este reflexo será utilizado na geração da linha de deduções e do débito especial. Seu valor deve corresponder ao ICMS recolhido na operação, subtraindo-se o crédito outorgado.

  • Descrição (CE0_DESCRI): <definido pelo cliente>

  • Base P/ Calc (CE0_NFBASE): 1 = Base ICMS. <para que a base do lançamento corresponda à base do ICMS próprio>

  • Alíquota (CE0_NFALIQ): 1 = Alq. ICMS. <para que a alíquota do lançamento corresponda à alíquota do ICMS próprio>

  • Valor (CE0_NFVALO): J = ICMS - Cred. Pres. <para que o valor do lançamento corresponda ao valor do ICMS próprio, subtraído o valor do crédito presumido/outorgado>



Cadastro de TES


Para esta operação é obrigatória a configuração do crédito presumido/outorgado genérico (para que seja utilizado o código de reflexo configurado acima). O TES deve ser configurado da seguinte forma:


Na aba "Impostos" configurar, além dos demais campos referentes ao ICMS, os campos abaixo:


  • Tp Cred Pres (F4_TPCPRES): B - Cred BC ICMS. <para que o crédito presumido/outorgado seja calculado em cima da base do ICMS>
  • Crd. Pres. (F4_CRDPRES): <alíquota do crédito presumido/outorgado>
  • Agreg Crd Pre (F4_AGREGCP): Não.<para que o valor do crédito presumido não seja somado no total da NF>
  • Aliq.PROT.GO (F4_ALIQPRO): <alíquota para o cálculo do PROTEGE-GO>


Na aba "Lançamentos da Apuração de ICMS" vincular os códigos de lançamento configurados anteriormente, com as seguintes configurações:


  • Código GO020130: Vincular um código de observação e o código de reflexo "1".
  • Código GO040012: Vincular um código de observação e o código de reflexo "2".
  • Código GO050005: Vincular um código de observação e o código de reflexo "2". Cconfigurar também o campo "Guia/Título" (CC7_GUIA) com Sim, para que seja gerada uma GNRE correspondente a este código no faturamento da NF.



Emissão do Documento de Saída


Nas opções de parametrização da geração do documento de saída, configure a pergunta "Gera Guia/Título PROTEGE-GO?" como Sim para que seja gerada uma GNRE e um título a pagar correspondentes ao valor do PROTEGE-GO calculado no documento. Uma vez que foi configurada a geração de GNRE e Título para o código de lançamento GO050005, também será gerada a GNRE e o título do ICMS conforme a configuração do reflexo configurado, ou seja, no valor do ICMS menos o Crédito Presumido / Outorgado.


Ou seja, serão geradas duas GNRE's e dois títulos a pagar: Um correspondente ao ICMS e um ao PROTEGE-GO.



Apuração de ICMS


Utilizando as configurações acima, serão geradas as seguintes linhas na apuração de ICMS:


Na aba "Apuração-ICMS":

  • Linha 006 (outros créditos): Com o valor correspondente ao crédito presumido/outorgado. Código GO020130.
  • Linha 012 (deduções): Com o valor correspondente ao ICMS recolhido antecipadamente. Código GO040012.


Na aba "Informações Complementares":

  • Linha 065 - PROTEGE GO RECOLHIDO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO: Com o valor correspondente ao PROTEGE-GO recolhido antecipadamente.


Na aba "Créditos Extra Apuração":

  • Para o código GO090004 (Clicar 2x sobre ele para visualizar o detalhamento) será gerado um recebimento de crédito no valor do ICMS recolhido antecipadamente originado pelo código GO050005 e uma utilização do mesmo valor originada pelo código GO040012.


Na aba "Débitos Especiais":

  • Linha 900 (débitos especiais): Com o valor correspondente ao ICMS recolhido antecipadamente. Código GO050005. Nesta linha, no campo GNRE, também será demonstrada a GNRE gerada no faturamento.



EFD ICMS/IPI


Ao gerar a EFD ICMS/IPI e configurar a geração do registro 1200, no cenário de movimentações a apuração acima, serão gerados os seguintes registros:


E111: Serão gerados 3 registros. Um para cada código - GO050005, GO040012 e GO020130.

E112: Será gerado um registro, filho do E111 referente ao código GO050005, pois foi gerada GNRE na emissão do documento.

E113: Serão gerados 3 registros, detalhando cada um dos E111 dos 3 códigos utilizados: GO050005, GO040012 e GO020130.

E116: Será gerado 1 registro, referente à GNRE do ICMS pago antecipadamente na emissão do documento.

1200: Será gerado 1 registro correspondente ao saldo do código GO090004.

1210: Será gerado 1 registro referente à utilização do saldo do código GO090004.




Conversores e Parâmetros:

MV_ESTADO = GO

MV_GERPROT = .T.

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Requisito:DSERFIS2-24