01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Argentina | ||||||
Ticket: | DMICNS-12005 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | 11764119 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en el TXT SUSS, al intentar generar el archivo SUSS en un ambiente Postgres está generando un error.log.
03. SOLUCIÓN
Se realiza una modificación en el query para ser considerado correctamente por el manejador de datos Postgres.
Se realizan las pruebas para un escenario con la tabla de cuentas por pagar totalmente compartida.
SE2 - Cuentas por Pagar este totalmente compartida.
Para la utilización de este modo es necesario el compartimiento de las tablas de la siguiente forma:
SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
SF1 (Encabezado de Doc entrada) - Totalmente exclusivo.
SD1 (Ítems de Doc de entrada) - Totalmente exclusivo.
SF2 (Encabezado de Doc salida)- Totalmente exclusivo.
SD2 (Ítems de Doc de salida) - Totalmente exclusivo.
SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido..
SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido .
SFE (Retenciones de Impuestos) - Totalmente Compartido.
SFH (Empr Vs Z. Fiscal) - Totalmente Compartido.
SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.
Antes de utilizar la Orden de Pago verifique la compartición de las tablas mencionadas. Y si el campo reservado "Filial de inclusión" (_MSFIL) fue habilitado para las tablas, SF1, SF2, SD1 y SD2.
- Parámetros:
- MV_AGENTE: SSSSSS
- Proveedor con configuración para retención de SUSS.
- Conc. SUSS: 2
- TES para realizar calculo de IVA.
- Conf. Adic. de Impuestos:
- SUSS:
- Concepto: 2 - RG 1784
- Tipo de Obra: 3 - Otros
- Zona Geográfica: 01 - Gran Buenos Aires
- Valor Mínimo: 1.00
- Alícuota: 3.00
- CFO Compras: 112
- CFO Ventas: 612
- CFO: 112
- Tipo de cálculo: 1 - Por cuota.
- SUSS:
- Tabla de equivalencia:
- SUSS:
- Descripción: Régimen General
- Val Origen.: 2
- V. Destino: 755
- SUSS:
- Factura de Entrada
- Informar los campos:
- Zona Geográfica: 01
- Conc. Obra: 3
- La factura calcula IVA.
- Informar los campos:
- Orden de pago:
- Realizar una orden de pago para la factura previamente capturada, y verificar que se realizó calculo de SUSS.
- En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/07/2021"
- ¿Fecha Final? - "31/07/2021"
- ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
- ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Seleccionar parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Proveedor?- ""
- Orden de Pago? - ""
- Cliente (Percepción)? - ""
- Número documento (Percepción)? - ""
- Especie (Percepción)? - "TODOS"
- Impuestos ? - "SUSS"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
- Seleccionar avanzar.
- Se verifica el informe generado.
- Se verifica el archivo generado.
- Se verifica que los importes de retención y la base de la retención son generados correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Compartición de tablas FINA085A: http://tdn.totvs.com/x/DIivFw
05. ASUNTOS RELACIONADOS