IMPORTANTE!
A partir da Release 29.03 a rotina 6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra será descontinuada. Recomendamos o uso da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra que suprirá as necessidades no processo.
6020_Gerenciamento_de_Pedido_de_Compra
Visão Geral do Programa
A rotina 6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra tem como objetivo realizar a geração do pedido via XML que é a própria Nota Fiscal eletrônica (NF-e), onde são geradas as informações de quantidade dos itens (produto), Fornecedor, Filial, Contas a pagar, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.
Objetivo da tela: | Realizar o gerenciamento de pedido de compra |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pedido através do XML | Utilizado para emitir o pedido via XML que é a própria Nota Fiscal eletrônica (NF-e), onde são geradas as informações de quantidade dos itens (produto), Fornecedor, Filial, Contas a pagar, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos. |
Digitar Pedido Manualmente | Utilizado para realizar a criação, edição e exclusão de pedido de compra, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos. |
Principais Campos e Abas:
Campo: | Descrição |
Tipo de Entrada | Utilizado para informar os tipos de entrada: 1 - Entrada Normal, Entrada Bonificada, S - Entrada S.R. Imobilizada / Cons. Int. ou A - Entrada Consignada . As opções do Tipo Entrada é parametrizado na rotina 6001 - Gerenciamento de pessoas, campo Tipo de Fornecedor. |
Abas | |
Pesquisar XML | Utilizado para processar o arquivo XML |
Validação | Utilizado para acompanhar motivos das ocorrências, caso ocorra algum erro ou divergências nas informações do XML. |
Validações Adicionais:
Assunto: | Descrição |
Processo de Leitura e Gravação das Informações do FUNCEP | Implementado processo de leitura e gravação das informações do Funcep e implementado o cálculo manual na rotina 6020 Gerenciamento de Pedido de Compra. Para mais informações acesse o documento HIS.01482.2018 VAR-4318 DT Leitura e Gravação de Informações do Funcep |