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Saldos Pedidos - SUP0450

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As informações de “Processamento” apresentadas no canto superior direito indicam o usuário responsável pela última modificação efetuada no pedido de compra.

Para consulta de pedidos de compra que tenham sido transferidos para histórico pode-se utilizar o SUP3970 (Imprime Pedido).

Saldos Pedidos - SUP0450

Objetivo da tela:

Consultar pedidos de compra cadastrados no sistema.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Zoom.ordens (SALDOS)

Permite exibir a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos de quantidades a receber, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.

Nota:

Somente as ordens pendentes de recebimentos serão apresentadas.

E_zoom.especifico

Permite exibir a lista de programações de entrega de uma determinada ordem de compra a ser informada pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Serão exibidas somente as programações de entrega com saldo pendente de recebimento para a ordem de compra informada.

G_zoom.ordens(Geral)

Permite exibir a lista de ordens de compra com seus respectivos dados referentes ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada, juntamente com a lista de programações de entrega de cada ordem.

$zoom.ordens

Permite exibir a lista de ordens de compra com seus respectivos preços referentes ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.

P_zoom.pedidos.fornec

Permite exibir a lista de pedidos de compra pendentes para o fornecedor apresentado em tela, conforme a última consulta de pedido realizada.

M_zoom.pedidos.material

Permite exibir a lista de pedidos de compra pendentes para um determinado item a ser informado pelo usuário em tela.

Nota:

Somente serão exibidos os pedidos de compra que possuírem ordens de compra com saldo pendente de recebimento.

Y_assinaturas

Permite exibir a lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra.

Nota:

Somente serão exigidas aprovações quando a empresa estiver utilizando grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica de Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido de Compra).

Justif. nova versao

Permite exibir o texto da justificativa de criação da versão atual do pedido que está em tela, conforme a última consulta realizada.

venctO_neg

Permite consultar vencimentos de um pedido de compra.

Textos

Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.

Pedido

Número do pedido de compra cadastrado no sistema.

Situação

Indicador da situação atual do pedido de compra.

A - Em Aberto;

R - Realizado;

C - Cancelado;

L - Liquidado.

Fornecedor

Código de identificação do fornecedor do pedido de compra.

Número Ordem Compra

Número da ordem ou solicitação de compra vinculada ao pedido de compra.

Item

Código de identificação no sistema para o item registrado em ordens de compra que já estejam vinculadas a pedidos de compra.