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Fechamento de Contas a Pagar - FIN30025

Visão Geral do Programa

Efetuar a avaliação/conciliação da contabilização das ADs/APs nos processos de entrada e baixa dos pagamentos no Contas a Pagar.

Esse programa será executado em paralelo com ativação dos parâmetros “Utiliza Programa Fechamento Contas a Pagar” e “Última Data Processamento Fechamento Contábil Contas a Pagar”, acessados por meio do LOG00087 (Processo Financeiro - Contas a Pagar - Contábil).

No final do processo será emitido um relatório com as consistências encontradas para as ADs/APs selecionadas no período, no entanto, caso não exista nenhuma consistência, será atualizada a última data de fechamento do Contas a Pagar de acordo com a data final informada no programa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Período inicial/final

Data inicial e final que estabelecerá o período para seleção das informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar.

Nota:

Caso não haja nenhuma consistência, o sistema atualizará a última data de fechamento do contas a pagar de acordo com a data final informada neste campo.

 Fornecedor

Código do fornecedor que será utilizado para selecionar as informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar.

Nota:

O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

Conta contábil

Código da conta contábil que será utilizado para selecionar as informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar.

Nota:

O código da conta contábil deverá estar previamente cadastrado no CON10001 (Plano de Contas).